老师,我收到一张劳务费发票,借管理费用劳务费,贷其他应付款个人,银行存款支付,借其他应付款个人,贷银行存款,现在申报劳务费个税,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,这个怎么做平
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2022-04-07
老师,我单位基本户在工行,一般户在建行,职工办有工行和建行的卡发工资。现在我们都是从工行转账到建行的代发账户进行工资发放(工资卡在建行的职工),建行每天都有收入进账,那可以直接从单位建行账户转账至代发账户代发工资吗?
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2015-01-20
开发商,建筑方都没有挂靠单位,开发商强行扣除建筑方工程款200000多万,理由是扣稅费,请问这是危房建筑,开发商不交税,强行要建筑方交税这合理吗?老师
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2019-07-11
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来,后面付8万发票,我汇算清缴直接调整2万就行吧?凭证不用动了吧.这样行吗?,有一部分没发票
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2024-05-29
房子租半年(2016.9.12-2017.3.12),一年1000,半年6000(税金总计420元),付款方式按年一次性支付,2016年10月25日以银行存款转账6000入财务(即我)的银行卡中,这时怎么做账,我2016年11月3日取出来去地税发票,缴纳了420税金,我将剩余钱一次性全部支付给房主,这种情况怎么按月摊销?我做分录没有平
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2017-01-05
增值税发票上的银行账户信息和实际收付款账户不一致,是同一个公司的一般账户,这个会影响抵扣吗
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2017-09-19
开专用发票,销售方的银行账户名称和转账凭证的不一,有影响吗?因为有两个账户
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2020-05-07
老师,公司开普通发票8万,但是客户实际发生的费用2万左右,客户会打款8万到银行账户上,6万要私下返还给客户,这个怎么操作?还有就是很多客户货款打到私人账户,这个又怎么做账,代账公司挂了28万应收,但是这些应收都已经到了老板的私户了。
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2021-12-11
老师,我们公司卖车有个公司跟我们买车但是他们的银行账户还没有下来,我们能怎么样收款开可以抵扣的机动车发票,可以法人刷卡给公司嘛
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2021-12-27
你好,a公司属于制造业一般纳税人,a公司向b公司采购材料,b公司开普通发票给a公司,发票上的品名写了两行,第一行是写材料的名称,第二行是写价外费用,那么请问老师,这价外费用计入什么科目
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2022-08-06
老师,这笔分录是这样做的吗 以下暂都以美元来计算,借 银行存款60108.9 财务费用 49.81 贷 应收 60158.71 。我现在就是不知道这个财务费用是(60158.71-60108.9=49.81)还是下面那个发报行费用14.81
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2020-06-11
老师,你好,我公司是一般纳税人,领导出去用餐,开过来发票是普通的的,我是不是可以借管理费用(含税价) 贷银行存款??还是借管理费用 应交税费进项税 贷银行存款?
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2019-07-31
如果单位是一个咨询服务类的企业,那为了项目进行并完成而发生的差旅费招待费住宿费可以直接从费用转成本吗?
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2020-12-16
工资发放和计提,还有社保费的账务处理是这样吗? 发放上月工资: 借:应付职工薪酬-工资×× 贷:其他应收款~社保×× 银行存款×× 计提本月工资: 借:管理费用-工资×× 贷:应付职工薪酬-工资×× 付本月社保费: 借:管理费用-社保×× 其他应收款-社保×× 贷:银行存款××
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2019-06-18
我们公司有国家拨的工会经费,我们在收到时 借:银行存款 贷:其他应付款 在用工会经费购买福利给员发放时,取得发票借:其他应付,贷:银行存款。为什么不计入费用?这样做账务可以吗,我觉得应该是要计入费用的吧
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2019-04-17
18年财务费用410.32,计提时错误地将进项税额也计提进去,19年1月收到银行开来的增值税专用发票,金额是388.34 进项税费21.98,发票在1月认证,18年做会计分录 借:财务费用-手续费 410.32 贷:银行存款 410.32 ,现在19年的账务怎么处理?
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2019-03-11
,银行贷款利息发票今年不能开了,明年开发票行不行啊
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2018-12-26
社保费计提分录可以直接做,借:管理费用-社保费 ,管理费用--研发人员社保费 制造费用-社保费 其他应收款--社保费 贷:银行存款--社保费 ,是这样做的吗?
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2019-02-13
经审核,发现12月11号凭证入账有误。办公室周永柱报销销售部汽油费用1750元,应将“管理费用-燃料费 1750元”改为“销售费用-燃料费用 1750元” 。 答案是红字冲管理费用然后重新写销售费的 我是直接 借销售 带管理 行不行??
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2015-07-23
公司员工报销电话费,买充值卡的发票(发票的类别好像是未发生销售行为的不征税收入)可以直接做账为通讯费用吗?老师拿充值卡的发票做通讯费,后期需要补其他的发票吗,比如公司员工消费后的个人账单发票
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2018-10-12