用微信财付通代收了其他公司的款代收款是100元,提现手续费2元,这2元我们也是要跟对方公司要回来的,借:其他货币资金100,贷:其他应付款100.提现时:借银行存款98,借:其他应收款2元,贷:其他应付款100,等还对方公司时,借其他应付款100元,贷银存98,贷其他应收款2,不通过财务费用可以吗?如果一定要通过财务费用的话,还对方公司款时分录怎么做呢?因为我们再去收对方单位手续费2元钱,变成要我公司开发票给对方?
1/1131
2022-02-27
收到挂靠公司转来的采购款 借 银行存款 贷其他应付款 但采购时候 借 工程施工 贷银行存款 那采购款的其他应付款怎么结平 以后我们被挂靠方和挂靠方的工程款结算 是应该用应付账款预付账款 还是其他应付款
3/830
2021-11-30
老师,你好,咨询一下,我公司代客户投标,客户转给我们的标书费500元,我公司转给招标公司,这笔账务处理:借(银行存款)贷(其他应付款-客户);我公司付给招标公司,账务处理借(其他应收-招标)贷(银行存款),收到招标公司的发票如何做账呢?
1/1541
2019-10-16
老师,2017年9月购买了一批材料,当时是公对公支付,发票于当月入账,当时由代理公司记账,将入账发票贷方记到“库存现金”科目,12月接手该公司账务发现,该公司凡是未公对公支付,代理公司全部记到“库存现金”科目,但是公司库存现金从未有钱,于是2017年12月将“库存现金”科目全部调整到“其他应付款-股东”科目,刚发现2017年9月的那批材料款一直挂在预付账款里,现在该如何调整,是直接借:“其他应付款-股东” 贷:预付账款 吗?
1/597
2018-12-25
以公司名义购买办公楼 款是股东垫付的 垫付的款股东说入股 借:预付账款-开发商 贷:其他应付款-股东 有发票是 借 固定资产 贷:预付账款-开发商 入股 借:其他应付款-固定 贷:实收资本
1/921
2018-03-31
和别人签定了股权转让协议,但是现在没钱付,可以挂账吗,借长期股权投资,贷其他应付款
1/3317
2022-01-04
老师麻烦再问一下还是2020年做收入时不小心把收入做成其他应付款了但税金正常计提了现在要调整到收入里怎么做?当时做的分录是借:银行存款 贷:其他应付款 贷:应交税金(销项税),一共有两笔共计大概是五千不到
1/579
2021-04-28
老师你好,应收款收回可以直接付股东的垫付款吗? 做两步借:库存现金 贷:应收账款 借:其他应付款 贷:库存现金还是直接做一步 借:其他应付款 贷:应收账款,哪种正规些。
1/878
2020-01-02
上个月某员工未发的工资,挂的其他应付款,本月已经发了,分录是怎么做?(挂账)借:*** 贷:其他应付款 应交税金本月分录怎么做? 借:其他应付款 应交税金 贷:银行存款 (这样?)
1/2386
2019-03-05
企业的无票销售收入可以直接做以下分录吗? 借:其他应付款——XXX 贷:应收账款——无票销售收入
1/2873
2019-10-17
我们有家公司注销,税局要我们做往来做转出,应该怎么做?我们预付账款借方有余额,应付账款借方有余额,预收账款贷方有余额,其他应付款贷方有余额,
1/1219
2017-12-18
公户赚了2万法人私户做备用金,怎么做账务处理,公司还欠法人其他应付款的,直接冲销还是,做借其他应收款-备用金,贷银行存款?
1/494
2023-07-05
老师您好,公司像法人借钱 会计分录 借:银行存款 贷 其他应付款-法人 ,后面老板拿发票来报销会计分录是什么? 如果是法人像公司借款,会计分录 借其他应收款-法人 贷 银行存款,后面老板拿发票来报销会计分录又是什么呢?我有点搞混了,
2/116
2024-08-29
您好老师,我们公司6-7月份帮个人代缴社保费用,没有计成其他应收款个人,当时计得是其他应付款-个人社保啥的,贷银行存款,计提也计了,现在要是冲销回来记成其他应收款}——个人杂记呀
2/654
2020-12-23
公司从对公账户转了1万块给法人做备用金,用作日常报销使用。 由于之前有欠法人款项,一直通过其他应付款-XXX记账。 那请问老师转给法人这笔备用金可以通过其他应付款,不通过其他应收款来记账可以吗? 借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金。
1/2207
2022-04-20
1、公司转款给员工采购,借其他应收款-个人,贷银行存款,2、公司之前差股东的钱这个员工现金还给了股东,借其他应付款-股东,贷其他应收款--个人,可不可以这样做
1/9
2025-07-02
集团之间的往来为什么有时记其他应收款有时记其他应付款。 如:收到XX公司的往来款 借:银行存款 贷:其他应付款/其他应收款
2/675
2024-01-31
我公司发的询证函中,预收账款,其他应收款,其他应付款应该在哪一边写
1/2253
2021-01-15
实际是收不回了,那可以这样记账吗?借 库存现金 贷 预付账款还款 借 其他应付款 贷 库存现金
1/453
2017-06-12
室内燃气安装费,先支付一半,后期再支付一半,管家婆软件的工作人员说不要用预付账款,都用应付,那先富一半的时候我借制造费用还是其他应付款
1/774
2020-04-13