送心意

玲老师

职称会计师

2020-12-23 04:29

您好
借其他应收款
贷其他应付款

好吧 追问

2020-12-23 10:14

老师,不是特别了解。

玲老师 解答

2020-12-23 10:23

你好
单纯两个科目对冲就是上面的分录  

好吧 追问

2020-12-23 11:57

哪前2个月已计提的费用不需要冲回来么

玲老师 解答

2020-12-23 12:05

您好,费用如果您多计提了,您就红冲,
没有发票的,您正常做费用了,收到发票时再红冲,然后按发票入账

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相关问题讨论
你好,你这个已经做完了。已经没有余额了吧
2024-10-12 11:58:34
同学, 对的。可以这么做分录。
2021-08-04 17:22:14
 你好     单位垫付的话一般是 做其他应收款 ;   
2021-07-28 16:36:28
你们单位是做什么业务的,水桶?
2020-06-15 17:53:01
正常来讲这种情况是公司对法人的债权,应该借记其他应收款,除非是其他应付款里有应该付法人的款项,可以核减。
2020-06-03 22:59:00
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