送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-12-25 16:19

这批材料是不是已经入库?

叶子 追问

2018-12-25 16:22

是的,当时入库时:借:库存商品     贷:库存现金
其实是公对公付款的,而且我们库存现金就没钱,2017年年底库存现金为负数,做了一笔调整分录,借:库存现金    贷:其他应付款-股东
刚发现账上这笔对公付款一直挂在预付账款里,经查才发现票已在2017年9月入账,现在分录怎么调整?

方亮老师 解答

2018-12-25 16:30

调整分录如下:
借;库存现金
贷;预付账款

叶子 追问

2018-12-25 16:33

好的,谢谢老师,需要附附件吗?摘要怎么写?

方亮老师 解答

2018-12-25 16:43

需要附件,自制一份说明即可。摘要是调整某年某月某笔记账凭证。

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相关问题讨论
实际收不回来了的预付账款,只做做为坏账处理了 因为现金没有增加
2017-06-12 16:31:23
这批材料是不是已经入库?
2018-12-25 16:19:44
您好!借预收账款-定金,贷预收账款-首付8900,待其他应付款-保险/其他应付款-购置税
2017-03-02 13:52:14
你好 做到贷其他应付款里面 不是预收账款
2019-06-26 14:03:58
你好 差错更正,可以的
2019-07-23 06:16:12
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