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上个月开了红字发票 增值税和附征 税金已经缴纳了 那这个月开的整数发票 附征是按应缴纳的增值税 来计提 还是按照开票的增值税来计提 如果按照应缴纳的增值税 来计提 已经缴纳的附征还能冲减么
1/887
2019-01-03
你好,想问一下,本月需要申报工会经费,税属期限是2019年1月至2019年12月,计税依据是填写2018年末工资总额是吗?好像对月销售额未超过十万元,按规定免征增值税的小规模纳税人,暂缓征收工会经费。那我公司是小规模纳税人,月销售未超过十万元,这次是不是免征税费?直接在减免费额里填写应征费额的数字,直接抵消掉,不用交工会经费?
3/935
2019-12-16
老师,个体户小规模纳税人开票,核定征收,现在开免税发票是怎么弄的啊,一个月10万是可以按季度开,一次性开不含税30万就可以不缴纳增值税吗?
2/333
2023-01-16
徐老师你好!我想问一下我们是小规模,公司是医药连锁分公司。今年房产税和土地使用税去交的时候免征了。是不是因为我们季度一直没超过9万呢?再加上今年新规定改成月度不超10万,季度不超9万免征增值税。假如怎么这个月销售超过3万,没超10万。房产税用不用补交呢?还有一个是听人说如果现在每个月超过3万要交个人所得税?有这个规定吗?我在网上也没查到
1/769
2019-07-01
老师,我们是小规模纳税人,季度销售额不到30万可以免征增值税,但是我们有税务代开的发票,增值税已经缴纳,一季度过后,我们是不是可以申请退税,退回代开发票缴纳的税款?
1/797
2019-06-10
【单选题】3、 位于农村的某农场为小规模纳税人6月份取得如下收入:销售自产水果取得收入30万元,在农场里开设的“农家乐”餐厅取得餐饮收入12万元,上述收入分开核算。该农场6月份应纳城建税和教育费附加( )元。 A 139.81 B 144 C 349.51 D 279.61 参考答案 A 解析纠错 农业生产者销售自产农产品免征增值税。该企业当月应缴纳城建税和教育费附加=12÷(1+3%)×3%×(1%+3%)×10000=139.81(元)。 我想问一下(1%+3%)×10000这部分内容是核算什么?
1/2666
2020-06-20
求各月的应纳增值税额、应退增值税额、免抵税额、期末留抵税额
40/270
2022-04-12
武汉现在小规模纳税人还是免增增值税吗?
4/591
2021-03-10
请问老师退伍军人减免增值税如何做会计分录,还不用缴所得税
1/1952
2021-12-09
小规模增值税减免税属于营业外收入哪一个二级
2/1272
2023-03-13
老师小微企业减免增值税那附加税也要减免做账吗
1/950
2020-12-29
老师您好,一般人税控盘抵减税,申报表附列资料4第一栏和增值税减免税申报明细两个表都的填同样的数据是吗?谢谢
1/967
2020-07-09
生产企业出口免抵退,请问附加税计提的依据是按应交增值税额计提,还是要调增免退增值税额按总的计提?
1/222
2022-12-06
那月末的时候,免税的分录,借:应交税金--增值税 贷:营业外收入--政府补助 不免税的,借:应交税金--增值税 贷
3/670
2017-01-15
小规模企业减免税额是借应交税费一应交增值税一减免税额,还是直接冲应交税费一应交增值税呢?
1/1040
2018-01-05
A公司为B公司(B公司占A公司49%股份)提供贷款担保,后B公司无力偿还,目前A公司代B向银行还借款,会计分录为其他应收款,请问这个业务属于视同销售征收增值税吗?还是属于单位内部统借统还免征增值税政策?谢谢!
1/729
2021-07-19
“您本期销售额未超过免税标准,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。”这个什么意思
1/1745
2021-01-15
老师,季度销售额不满30万,免增值税,会计分录是借:应交税费-应交增值税 贷营业外收入-减免税额吗
1/967
2020-05-04
一般纳税人企业增值税减免税申报表中的免税额怎么算?
1/8114
2019-12-05
老师,应交增值税(减免税款)借方余额怎么结转出来呢
1/527
2022-04-07
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