购入材料,对方开具了发票,但是购入材料单价比售价高怎么办?结转成本怎样确定成本单价?
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2017-11-29
从a公司购入的甲材料到达,验收入库时发现短缺40kg,经查明为途中定额自然损耗,允许计入采购货物的实际成本。编制分录
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2022-09-26
材料购入,发票未到,材料已暂估入库,材料作为委托加工物资发出,材料发票收到后,冲消暂估,还需要把委托加工物资也冲销吗
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2017-03-09
公司月初购进原材料木板,已入库 借原材料 贷银行存款 公司月末出售原材料木板 借应收账款 贷方是原材料还是主营业务收入?
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2019-05-07
6月份,我买材料签订了购销合同,我卖材料也有购销。然后我想问下,我交印花税,交几那个?
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2020-07-20
本月购入材料,发票和材料已经收到,等到月底时,我的进项发票很多,要把这张发票留到下个月认证,那我做账务处理时(外账),要做购进材料的分录吗?还是说,那个月认证,才在那个月做购进材料处理,
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2020-04-25
4.ABC公司是增值税一般纳税人。从甲公司购买W材料50吨,增值税专用发票上注明的货款100万元,增值税税额13万元。将这批原材料运抵公司,共计发生铁路运费5.5万元,保险费3万元,仓储费0.7万元;市内汽车运费0.8万元;均取得了增值税普通发票。另外,为采购这批原材料,公司派出一名采购人员随行,发生差旅费0.5万元。假定W材料在验收入库时,发生短缺0.1吨,经查系运输余额合理损耗;上述款项均通过银行转账结算。 要求: ①计算W材料的初始入账成本并编制外购时的会计分录; ②计算W材料的入库时的总成本和短缺W材料的总成本并编制验收入库时的会计分录; ③编制经批准处理短缺材料时的会计分录; ④计算该批入库W材料的单位成本。
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2021-09-24
老师,你好,购入材料的收据上有材料费用和运费及加工费,运费需要分摊计入材料的成本,加工费,加工哪个材料计入哪个材料的成本,还是运费,加工费单独计呢?
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2020-11-24
公司购入甲、乙两种材料各为3000千克、2000千克,材料价款:甲材料30000元,乙材料20000元,进项税额6500元,另共支付外地运杂费用2500元,用银行存款全部付清。 2.6.1公司支付100000元预付款给丙公司用于购买材料,6.10收到材料,材料成本200000元,增值税进项税额26000元,丙公司代垫运费5000元,除预付款外,材料款,运费尚未支付
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2021-06-22
老师,请假下,本公司是小规模餐饮公司,采购员购买了食材,客户那边发还没开回来,但是食材款已转给采购员了。向这种情况怎么做会计分录
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2021-11-25
采购人员申请备用金100000周转买材料,买完材料后票据报销。并将报销款支付给采购人员填补IO万空缺。备用金到年底归还。如何体现报销时我要付钱给他?会计分录是否为如下 申请备用金时: 借:其他应收款~采购人员 贷:银行存款 给票据报销时: 借:工程施工/管理费用 贷:现金 怎么体现我要付钱给他? 年底归还备用金时: 借:银行存款 贷:其他应收款~采购人员
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2019-05-06
嗯。原件都在实验室里备着给相关检查人员用。他家外账就是凭证加上发票或者合同。费用报销到,付款申请单,入库单,送货单,银行付款单合同等总之与材料采购有关的所有手续每次检查对方都要看。他们就没把这些东西放外账
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2019-09-29
我们是施工企业,有一个老项目,可以简易征收,采购材料时,厂家用不含税的价,卖给我们,不给开票,这样我们应该怎样做账务处理?
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2017-04-25
我公司是建安企业,本月收到了一些采购材料和劳务的进项发票,但是7月没有开销项发票,就没有认证进项发票,印花税按次申报,这个月需要申报印花税吗?
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2021-08-06
,银行存款:核算企业存入很行和其他金融机构的各种存款 借方:存入银行的金额;贷方:银行存款支出金额。 1、2005年3月13 日,从银行提取現金900元备用。 2、1月15日,以银行存款 120000元购入新机器一白。 3、2005年3月31日,接受外单位捐赠30000元,存入银行, 4、2005年3月31日,销售产品一批,销售价款6000元,增值税为 1020元,该批产品已经发出,货款已存入银行。 5、1月3日,出售给世纪学校A产品,货款 500000 元,增值税 85000 元,货款及增值税收到并存入银行存款账户。 6、企业采购材料一批,已入库,货款5000元,增值税 850元,由银 行存款支付。 7、用银行存款购买办公用品 1700元。 8、向银行借入短期借款 15000元,存入企业账户 9、把现金 500元存入银行。 10、用银行存款 5000 元支付前欠C公司乙材料款 老师能帮我看一下吗 谢谢老师
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2021-05-22
老师,上个月采购材料5万做了分录,借原材料5万,贷应付账款5万,本月支付上个月货款,第一次支付4万,是不是这样做分录,借应付账款4万,贷银行存款4万,同一天下午再支付10万,现在变成是多支付了货款,可否这样做分录,借应付账款1万,预付账款9万,贷银行存款10万
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2019-10-13
制造行业,经营范围里有消防相关的业务),现单位洽谈了一个消防项目(商场消防系统,大部分材料以外采购为主)业主与我们签订采购合同(按13%税率开,合同附有相关材料明细), 1、这样我们开具品名为“消防系统可以吗?在平常项目采购过来材料账务上可以挂在“在建工程”科目来核吗(我们自己单位也有生产是走生产成本科的)? 2、如果捉前开的话先挂在预收账款”处理吗? 3、后期成本结转还要注意哪些问题
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2022-11-03
麻烦老师帮忙看下 这个资产负债表 为什么不平? 好像 只有购原材料 ,没有生产领料 凭证都审核过了 。 这些都是 从公司成立到 2018.1月前 所有的主营业务 收入和支出 。但只有采购原料, 没有领用原料
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2018-12-25
老师,上月暂估了材料费,借主营业务成本60000,贷应付账款-暂估60000,本月材料票到含税价55208元,金额有出入,我怎么冲前面的暂估款?具体会计分录怎么样的?我是这样做的:借:主营业务成本 -55208 贷:应付账款-暂估55208 借:材料采购 47186.33 应交税费-应交增值税-进项税额 8021.67 贷:应付账款-**公司55208,再转成本,借:主营业务成本 47186.33 贷:材料采购 47186.33,这样对不对,错的话麻烦老师指正,谢
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2016-02-25
购材料成本价3800已预付1500,尾款2300未付分录怎么做
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2018-09-07