支付税控服务费为啥分录是 借 管理费用 贷 其他应收款。 借应交税金 一应交增值税一减免税款 贷营业外收入呢
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2018-09-20
收到海关发票,增值税和关税之前就交了,我当时做法,借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款那我后面收到发票了,进项增值税怎么做
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2018-12-20
请问老师,资产负债表中,应收账款的账面金额怎么计算,这个图片中第二部分中说,应收账款余额-坏账准备 应收账款贷方余额1万,是不是不对啊,求解答,为什么还要加应收账款贷方余额
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2016-06-14
老师,资产负债表应收款项是根据应收账款借方和预收借方明细合计数填列,应收账款各明细借方余额加预收借等于资产负债表上的金额,在系统我该怎么查?
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2018-12-06
我的单位属于建筑施工的,挂靠在其他建筑公司,按产值来报工程款,通过建筑公司开票给业主,业主付款给建筑公司,建筑公司扣税点和管理费,材料和人工费直接建筑公司付。代付材料和人工:借:工程施工一材料(人工费)贷:应收账款。确认工程款:借:应收账款 贷:主营业务收入,可以吗?
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2018-05-01
公司获得一笔收入,借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费进项税增值税进项税为5万多,我在计提这笔税,怎么做分录
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2018-01-04
有个工人三个月的工资没发,但是他本人借的有款,我记的是借:现金 贷:其他应付款-xx,借款:借:其他应收款,贷:现金,对吗?
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2017-02-16
#提问#怎么理解预付账款账户贷方余额反映的是应付供应单位的款项这句话
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2019-12-16
老师,请问收到投标保证金是否可以: 借银行存款 贷其他应收款
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2022-03-27
资产负债表中没有预收账款,那么应收帐款的贷方余额怎么填
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2019-03-18
请问老师,公司资金紧张和供应商A协商贷款。公司用法人的身份向供应商A的开户行贷款,每一笔贷款,银行都出一份借款合同。是“个人贷款合同”。银行放款就直接划到供应商A的账户。借款合同说明:借款用途只用于支付供应商A的货款。从银行放款~利息产生~到还款,整个借款过程怎样做分录呢?
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2021-09-15
老师,您好,商贸公司 购商品,收到专票, 借存商品9735应交增值税-进项税额,265贷银行存款1万 销售商品,开专票 借:银行存款 2万 应交增值税-销项税530 贷:主营业务收入19470 我要把进项税265抵销项税265,怎样做分录
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2020-11-10
老师,缴纳社保 借:其他应收款-社保费,管理费用-社保费贷:银行存款, 计提工资 借:管理费用:工资,贷:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资,其他应收款-社保费 贷:银行存款 上述分录对吗
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2017-07-31
老师,你好,我想问我看到公司银行收款回单做的会计分录是借银行存款,贷应收账款,金额就是银行回单的数字,而不是价税分离,比如借银存,贷主营收入 销项税额呢
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2019-04-15
上月应收挂错账的,本月应收账款内部调整直接把应收账款转到正确的名下比如说:借应收账款:A公司,贷:应收账款:B公司,到了月末怎么做主营业务成本呢?
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2019-04-19
公司是一般纳税人,产生节能评估费用,收到专用发票,是(借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款) 还是(借:管理费用 贷:预付账款)?
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2020-01-04
老师,借银行存款贷其他应付款=法人 。  借其他应收款-某股东贷银行存款    ,写在一张凭证是不是就可以? 还是分两张凭证写?
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2020-10-23
老师好。建筑工程公司收到项目的预付款,如果发生了纳税义务,但是发票2个月后才开出。分录是这样吗? 借:银行存款 贷:预收账款-**项目 申报交税时(老师这里需要先计提吗?还是扣款时直接做) 借:应交增值税-预交增值税 贷:银行存款
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2021-11-08
老师,您好,预付采购款,发票未收到, 我做 预付货款: 借:预付账款,贷银行存款, 收到发票并商品入库:借库存商品,待认证进项税额 贷预付账款,对吗
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2021-03-16
老师您好,我公司支付加油卡油费5000元。借方是记预付账款科目好,还是其他应收款比较合适。 借 预付账款-加油卡充值 贷 银行存款 借 其他应收款-加油卡充值 贷 银行存款 哪个比较正确??? 贷 银行存款
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2021-08-10