老师,销售农产品增值税税率有哪些?
2/1186
2020-03-20
请问最新的农产品粮食销售增值税税率是多少?
1/6112
2019-06-01
目前我国销售粮食等农产品的增值税税率为9%,这是对的吗
1/6905
2020-06-15
被盗丢失的初级农产品增值税税率是多少
1/850
2021-01-05
问题,公司是做农产品的,7月份税率由13%变为11%,那么增值税税负会降吗?具体税负应该是多少啊!
3/1243
2017-06-29
老师好!海鲜的增值税税率是多少?属于农产品吗?
1/3864
2021-11-20
从一般纳税人购进农产品取得增值税专用发票,农产品用来生产销售13%的货物,进项税是按照发票上的9%抵扣进项税,还是按照10%抵扣进项税呢?
1/3882
2021-03-18
老师,我公司是生产木炭,要开收购农产品,我做分录是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:原材料-树枝丫,还是应该像下面做的:借应交税金——应交增值税——进项税额,贷:主营业务成本,分录是这样写的吗?
1/1534
2019-09-03
请问下,我公司刚成立,主要生产木塑产品以外,还生产一些木塑配套铁脚等产品,用的是钢材料,用到电焊,买钢材料、电焊五金工具之类的,增值税专用发票抵扣没问题吧
1/436
2015-11-14
老师 我想咨询一下 我公司自己购进原材料生产产品 生产完毕之后 产品销售了 也开了增值税票 可是现在结转成本就出问题了,进项发票只收到了40%,外帐怎么结转成本啊?
4/736
2016-03-01
新接一帐务,,一般纳税人,看了原来的帐。它是本月产生增值税时,结转增值税。借应交税费-应交增值税-转出未交增值税(直接销进差额),贷应交税费-未交增值税。下月缴纳时,借应交税费-未交增值税,贷银行存款。如果本月不需要缴纳增值税,那么就不结转增值税。每个月没有结转销项和进项,那就是进项税额,销项税额,转出未交增值税内部自行抵消后,从数值上看应交税费是没有问题。但这样转出未交增值税这个过度科目应该是有余额。我现在需要改吗?这么改最方便
6/689
2019-01-01
房地产营改增之前是5%上交增值税对吧
1/663
2016-09-28
按现行增值税制度规定,企业实际转让金融商品,月末,如产生转让收益,则按应纳税额,借记“投资收益”等科目,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目;如产生损失,则可结转下月抵扣税额,借记“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目,贷记“投资收益”等科目。        问:老师,这是一个题目的解析,产生收益,投资收益不是借加贷减吗?应是贷投资收益,怎么是借投资收益,我的理解哪里出问题了??
1/4245
2019-11-29
.某电冰箱生产企业为一般纳税人◇2019年12月发生下列业务: (1)以物易物,将自产200立升电冰箱10台换取职工工作服一批◇双方开发票;(2)销售200立升冰箱1000台,发票注明每台不含税价格1000元; (3)支付电费,取得增值税发票,税款2550元; (4)支付水费,取得增值税发票◇税款 120元; ◇5)销售生产下脚料一批◇收取现金2260元。 要求计算2019年12月应纳增值税(假定购进货物的发票当月已经认证
2/407
2023-11-25
附加税的计算依据 如果当月产生需缴纳的增值税是1000元,需缴纳的消费税是负500元,那附加税的计算基数是?
2/1316
2021-06-08
老师,想问一下,酒店住宿小规格纳税人为客户开具增值税专用发票后产生的税是否单独向税务局申报缴纳?
1/1488
2019-07-11
去年产生了一些附加税增值税土地使用税的滞纳金,做分录的时候按照税金计提缴纳了,今年如何调整呢
3/646
2022-02-11
小规模纳税人应纳税所得额超过30万,附加税是产生收入业务的那个月和增值税一起计提,还是季度末计提。
3/573
2020-03-04
难道问一下老师,我们公司销售产品,给对方开具增值税专用发票,但是产品的大类是一种,但是各种规格型号有好多,那我给对方开发票可以只开大类的内容吗?
3/2074
2019-05-08
企业建造办公大楼领用生产用原材料时,相关的增值税应计入在建工程成本。( ) 对 错 【正确答案】:N 【答案解析】:本题考核自营方式建造的固定资产。营改增以后,建造办公大楼使用的生产用原材料的增值税,可以抵扣,不应计入所建资产的成本中 自建办公楼领用原材料 借:在建工程 贷:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 问题1:分录对吗? 问题2:原材料的进项税额转出计入在建工程吗
1/5713
2020-08-04