房地产企业销售已完工未进行土增清算的房产,现不用预交增值税了,本月抵减后也不用交增值税,土地增值税预征为(预收款-应预交的增值税)*预征率。如果本月收款50万元,应预征的士地增值税为(50万-0)*0.015的结果吗?谢谢!
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2022-04-07
一般纳税人公司,开一笔增值税专用发票。不考虑交增值税。因为有留底。还会交哪些税???
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2019-03-31
小规模企业,开发票产生应收账款,税金是记应交增值税的未交增值税还是销项税额?
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2019-05-05
像这种交纳税金的时候不是应该借应交税费-未交税费,贷银行存款才能跟之前结转的科目一样,才能冲销应交税费-未交增值税贷方的金额,为什么又是应交税费-应交增值税(已交税金)?有点不理解
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2019-09-21
增值税要降得消息什么时候实施
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2019-03-16
一般纳税人应交增值税增加的明细科目-已交税金如何用
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2017-02-03
3月份拿到820的发票时,直接做的分录是借:应交税费-应交增值税 820 贷:现金 820到现在为止一直没有抵扣,有时间限制吗?年底需要处理吗?怎么处理?
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2017-01-10
这笔销项负数冲红如果是发票已经认证,是否应通过应交税费-应交增值税-进项转出科目处理,而不是直接冲红进项科目
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2018-04-11
老师,你好,我单位是工业企业,本月销售一批原材料,原材料钱已付货已到,票未到。请问我本月材料入库借原材料,贷应付账款-暂估;销售材料借银行存款,贷其他业务收入,应交税金-应交增值税-销项;结转材料成本借其他业务成本,贷原材料。那请问下个月收到发票我该如何做分录
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2021-10-09
退货后,借应付帐款贷库存商品,应交税费应交增值税进项转出,应付账款和库存商品都是负的,进项税额转出也是负的吗
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2021-06-07
老师,我想请问下,因为会计核算的权责发生制原则,我们都需要先计提,电费,水费什么的,比如借管理费用-水费 2000,贷:应付账款-水费 2000,这个时候是计提,却没有收到发票,但是如果下个月收到普通发票,也付款了,那就是借:应付账款-水费 2000,贷:银行存款 2000,可是如果收到的专用发票,我们又是一般纳税人,那么这个时候该怎么做进项税额呢,难道是借:应付账款-水费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款吗,这明显不对吗,可是该怎么做账呢
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2020-11-02
我们去年有一笔保洁费用,做账的时候,是做的 借:管理费用 8800 贷:应付暂估款 8800 现在2月份了拿到发票,发票不含税金额是8000,税额是80 ,那我要怎么做分录 先红冲 借:管理费用 -8800 贷:应付暂估款 -8800 然后做正确分录 借:管理费用 8000 应交税费-应交增值税-进项 80 贷:应付账款 8080 然后再将管理费用结转到以前年度损益调整科目? 借:以前年度损益调整 8000 贷:管理费用 8000
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2022-02-17
我不理解进项税的这个分录 ,可以帮忙解释下意思吗 购入:借:原材料 应交税费-待认证进项 贷:应付账款 月底结转:借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应交税费-待认证进项
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2023-01-12
你好,老师,本月进项已抵扣,对方冲红了,我应该怎么做分录 借:库存商品 红字 贷:应付账款 红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出 蓝字 对吗
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2021-01-11
老师好,7月的发票全部勾选抵扣了,但是发票有多张没收到。公司做账时候税金用的是待处理财产损益科目,当月我按照是按照进项抵扣的金额,借 应交税费-应交增值税进账 贷 待处理财产损益的。现在不知道接下来该怎么处理,报税时候要做转出嘛?
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2021-09-01
老师,年末应交税费-应交增值税科目需要结平吗?分录怎么做
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2020-01-13
单位成立初期,单位自建厂房购入材料或者设备时 ,可以这样做分录吗?假如是5月10日购买的材料和设备 购入设备 借:应付账款-某某某公司 贷:银行存款-中国银行0001 借:固定资产-某某某设备 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-某某某公司 这样对吗?在票未到的情况下应该怎么处理呢
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2022-05-20
期末应交税费应交增值税进项销项这个税怎么写分录,麻烦老师带上数值写下
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2021-08-30
老师 我进口的 会计分录怎么?借:库存商品41,545.38 应交税费-应交增值税(进项)5400.90 这样做?
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2023-12-08
采购收到红字发票, 借 库存商品 -96579.2 应交税费-应交增值税-进项税额转出 -12555.3 贷 应付账款 -109134.5 月末,应交税费-应交增值税-进项税额转出-12555.3怎么结转
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2022-03-30