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企业性质是非赢利组织。 之前是一般纳税人, 收款税走 应交税金-应交增值税-销项税额, 支出走 应交税金-应交增值税-进项税额, 交纳增值税走 应交税金-应交增值税-已交税金。 这个月改为小规模, 那收款还可以走 销项税额,交纳走 已交税金吗?
3/906
2019-11-06
你好!请问小规模纳税人增值税销项税额怎么结转?每月月末都把销项税转转出未交增值税再转未交增值税行不行?
1/2449
2019-11-18
增值税课程前测(v1) 1.A公司购入甲产品30件,每件1000元;购入乙产品20件,每件2500元,增值税税率为13%。产品已验收入库,货款未付。 2.销售甲产品20件,每件售价2000元,货款40000元,增值税税率为13%,货款已收到并存入银行。 3.销售给恒新厂甲产品10件,每件售价1500元,乙产品20件,每件售价4000元,共计95000元,增值税销项税额12350元,收到面值为107350元的商业汇票一张。
1/524
2024-05-30
某烟草生产商为增值税纳税人,税率13%,使用税务机关的收购凭证,向烟农收购免税烟叶,支付700万元,那么可抵扣的增值税进项税额为多少,具体怎么计算?使用700*13%,还是700*(1+10%)*(1+20%)*13%
1/1763
2020-04-05
出口增值税税负率(4%)=内销销项+免抵退销售额*征税率-(进项税额-进项税额转出)/(免抵退销售额+内销销售额)*100%对吗
1/2228
2017-12-09
增值税税负率计算公式是什么,进项税额转出的数字要从进项税额里面减去之后再算税负吗
1/2227
2020-06-19
小微企业,增值税有抵扣税控设备及服务费,申报增值税附加,是以抵减后的金额申报还是未抵减之前的额金额申报呢?
1/927
2018-10-22
我售出商品一批开出增值税专用发票 注明货款金额为¥10,000元 开出增值税普通发票 货款金额为¥5000元 怎么计算销项税额?
1/143
2023-06-30
宋老师你好!在登记现金日记账时,本年累计的余额计算公式是期末余额=期初余额-本期减少额 本期增加额。这个本期怎么解释?比如是6月份?
1/1714
2016-05-31
老师你好,转出未交增值税,待认证进项税需要先转到进项税额吗?还是说可以直接做分录了 比如: 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-待认证进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1/1610
2020-07-28
去年公司的增值税退税额在哪里能看到啊
2/636
2022-04-12
老师:您好,一般增值税(1695.73)大于主税中应补退税额(0),是什么意思?
2/1779
2020-07-06
没开票的收入我确认收入,增值税销售收入是开票和不开票金额合计吗,增值税已交的金额填上,再填上免税的金额吗
1/1102
2018-04-09
老师,这个增值税期初借方是什么意思,本期借方是实际缴纳的增值税是吧,本期贷方是应交的增值税是吗?为啥本期借方金额大于贷方金额呢
3/2579
2021-07-08
上月开出增值税专用发票60万,税额是7.8万元,增值税普通发票12万,税额是0.72万元,会计要求缴纳增值税2万多右,那我需要认证的进项发票税额是多少?是认证5.8万左右就可以了吗?
3/645
2022-04-11
老师好,一般建筑公司增值税交两个点的情况下其余税金成本是多少?
1/265
2022-12-14
税控盘维护费280,1.做管理费用,2.然后管理费用转到应交增值税-抵减税额 3.先做进应交税金-应交增值税-转出未交增值税,再转应交税金-未交增值税??还是直接转进应交税金-未交增值税,不需要转应交税金-应交增值税-转出未交增值税??
1/813
2018-10-12
增值税纳税申报表:计税销售额8220,销项税额493.2,上期留抵税额826.15,期末留抵税额332.95。 如何作分录? 第一步 借:银行存款8713.2 贷:主营业务收入8220 应交税金-应交增值税-销项税额493.2 第二步: 借:应交税金-应交增值税-减免税额493.2 贷:营业外收入493.2 是这样吗??
1/783
2019-07-01
老师你好!在登记现金日记账时,本年累计的余额计算公式是期末余额=期初余额-本期减少额 本期增加额。这个本期怎么解释?比如是6月份?
1/1039
2016-05-31
您好,未交增值税=销项税额-进项税额 这个公式正确吗
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2023-05-13
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