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我收现金物业费5000,记账借现金5000,贷物业费。报销支出现金500,借管理费用500,贷现金,然后存现4500,借银行存款4500,贷现金4500,这样可以吗?还是必须先存现5000,然后支取备用金
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2019-08-12
客运服务费,计算抵扣税金。借:差旅费 借:应交税费 贷:银行存款
1/1026
2019-05-20
企业发生防伪税控技术维护费的会计分录:借:管理费用 贷:银行存款 同时借:应交税金-应交增值税(减免税)贷:管理费用,还是借:应交税金-应交增值税(减免税)贷:营业外收入
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2019-09-02
老师这个题最后一个分录借财务费用56350 贷银行存款56350为啥不用汇率9.75
1/551
2020-06-19
老师,我公司有短期贷款,银行回单,做的分录是 借:财务费用-利息费用 贷:银行存款 现在开了普票,会计分录怎么做?
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2021-12-20
预付季度房租时,没开发票: 借:预付帐款 贷:银行存款 按月摊销时: 借:管理费用 贷:长期待摊 收到发票时: 借:长期待摊 贷:预付帐款 老师,分录这样处理正确吗
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2022-09-29
员工借了1650元,六月头把这1650递减了,还给报销了4102,我做了一个借其它应收款1650贷银行存款1650,然后又做了一个借管理费用1650贷其它应收款1650,对吗?
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2018-06-02
交了社保的款我可以这样做分录吗?我们报税时用的是扣完社保公积金的金额报的!借:现金 贷:其他应付款--社保 借:管理费用--社保 其他应付款--社保 贷:银行存款
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2017-10-18
老师,我这样做分录对吗: 收到通知时:借:其他应付款,贷:应付账款 3月份付了4万元时:借:管理费用-电费 ,贷:其他应付款还有一部分没有付要不要做分录呢
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2021-04-13
老师,我这样走账您看行吗,把前期付的装修费入借预付账款 -某某 贷银行存款 确定永远开不回票入借固定资产或长期待摊费用 贷预付账款可以吗?
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2022-07-25
一般纳税人商贸公司,之前的会计把一笔预付的劳务费用做成了 借:应收账款 1000 贷:银行存款 1000 现在都得劳务发票后,但是劳务费用还不能全部支付 借:主营业务成本-劳务费 3000 贷:应付账款 2000 应收账款 1000 对吗?
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2024-06-03
22.2018年1月1日从银行借入三年期借款2000万用于工程建设,年利率为6%,利息于各年末支付。其他有关资料如下:(1)工程于1月1日开工 当日公司按协议向建筑承包商乙公司支付工程款900万。对于未用借款本公司将其以活期存款形式存在银行,年利率为1.2%。第一季度该笔借款的未用资金取得存款利息收入。(2)第二季度该笔借款未用资金取得存款利息收入。(3)7月1日公司按规定支付工程款800万。第三季度,公司用该借款的闲置资金购入交易性证券,获得投资收益10万存入银行。李末收回本金及投资收益存入银行。(4)10月1日支付工程进度款300万。(5)至年末,该项工程尚未完工。要求(1)按季计算应付的借款利息以及其中应予资本化的金额(2)编制年初借款、第1季末计提利息、年末支付利息的会计分录。第一季度借款费用资本化金额()。A 26.7万元B 26.5万元C 30万元
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2020-07-06
新建店,没营业。员工报销自已垫付款买了办公用品 借:管理费用-低值易耗品 贷:银行存款 之前员工没有借款, 要先做一笔计提分录吗?还是做上面那笔就好
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2018-07-16
老师您好,公司预付半年房租6万,借:预付账款6万,贷:银行存款6万,现在来专用发票了,摊销房租,借:管理费用1万,贷:预付账款1万,进项税怎么办?
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2018-01-10
提问: 工会经费计提:借:管理费用 货:应付职工薪酬-工会经费 交缴时:借:管理费用 贷:银行存款 发现错误,已跨月,纠错:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:管理费用。 按纠错的分录记帐,生成的报表中未分配利润就不对,差额为纠错的金额
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2017-07-13
本月报销得费用(上月已经预提),其中有一笔费用福利费进项票不能进行抵扣,要先进行抵扣在做进项税额转出,分录应该怎么做。借:预提费用 贷:银行存款 借:应交税费-进项税贷:应交税费-进项税额转出在一借一贷应付职工薪酬
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2020-04-05
老师,现在银行的那种信用贷款(比如这个月借10万,用一天算一天的那种),还款时的利息是算财务费用吗?
1/541
2020-02-24
把公司长期借款转为投资款,需要附什么凭证?
2/1724
2020-01-17
向银行借入短期借款1200000元,年利率为5%,款项己存入银行
1/1694
2021-11-25
摊销装修费,房租费,财产险,顾问费,物业费,软件维护费为什么会计有的做 借管理费用 贷长期待摊费用 有的贷 预付帐款
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2017-07-06
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