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老师,转账手续费怎么做分录?借财务费用,贷银行存款
1/707
2019-06-06
支付下乡演出经费。。会计科目借:管理费用 贷:银行存款
1/1037
2016-07-07
老师您好,我司商品销售运输过程中被物流公司损坏,物流公司已承诺货损金额1764元从当月运费40811中扣除,我司实付39047元。 对于这个问题,我司是否可以按运费发票金额支付对方运费40811元,然后就1764元开增值税发票给对方,让物流公司直接支付1764元给我们呢?
1/457
2022-09-12
请问我公司为销售公司,代收代缴代理商房租费,代理商会将全部房租费打进我公司账户,然后我公司转给承租方,这个租赁费70%公司承担,30%代理商承担,收到租赁费发票后进费用,30%返现或者进代理商预收货款,如何做账?
1/899
2019-04-11
建设一项工程,水电费应该由施工方承担,但实际上委托方代垫了这部分款,委托方垫付做账的时候,借–待摊支出 10万 贷:现金10万。现在工程结束了,需要支付尾款,想直接从尾款中减去这部分款项,那委托方收到的发票应该是正常金额还是减去这部分的金额,如何做账?借 建安工程–施工费100万。借 待摊支出–10万,贷:银行存款90万?
1/1017
2019-06-28
支付代账公司费用1700元,原会计这样做 借:管理费用-服务费 1700 贷: 其他应付款-XX代账公司 1700 借:其他应付款-XX代账公司 1700 贷:银行存款 1700 ①不太理解,不可以直接这样做吗 借: 管理费用-服务费 1700 (摘要:支付XX代账公司服务费) 贷:银行存款 1700 ②这笔费用可不可以直接归为管理费用-办公费啊
1/105
2024-08-19
老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
1/737
2016-02-25
我还是没弄明白税控维护费抵减时结转的分录,是这样写吗?发生时,当月抵减:借 管理费用/办公费 280 贷 银行存款 280 借 应交税费/应交增值税/减免税款 280 贷 管理费用/办公费 -280结转时:借 应交税金/未交增值税 280 贷 应交税费/应交增值税/减免税款 280
1/1039
2018-04-25
计提社保 借管理费用——社会保险费, 贷应付职工薪酬-社会保险费 借 管理费用——工资 制造费用——工资 销售费用——工资, 贷 应付职工薪酬——工资 其它应付款--社保代扣代缴 其它应付款--个税代扣代缴 发工资就是, 借 应付职工薪酬--工资 贷银行或现金 公司交社保就是 借 应付职工薪酬--社会保险费 其它应付款--社保代扣代缴 贷 银行存款 剩下的其它应付款-个税
1/1099
2014-09-24
支付银行利息必须要计提吗?不能直接做借财务费用,贷银行贷款吗?
2/2067
2019-07-03
1.开具国内信用证时,开证方的账务处理:(1)支付开证保证金时 借:其他货币资金――信用证保证金 贷:银行存款;(2)支付开证手续费 借:应付账款――收证方 财务费用――手续费 贷:应付票据――信用证 银行存款 现金流量项目为:贷:支付的其他与经营活动有关的现金;(3)收到信用证相关结算单据和发票账单时 借:库存商品 应交税费――应交增值税――进项税额 贷:应付账款――收证方。 2.收证方办理议付、押汇收到银行支付的款项时,比照银行承兑汇票的核算处理进行账务处理。借:银行存款 贷:应收账款――开证方 现金流量项目为: 借:销售商品、提供劳务收到的现金 3.开证方支付信用证款项时账务处理:借:应付票据――信用证 财务费用――利息支出 贷:银行存款 现金流量项目为:贷:购买商品、接受劳务支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金请问上面的账务处理正确吗?
1/19141
2017-11-23
老师好,请问公司使用财付通收款后第二天到账,我做的分录是 收到款时借:其他货币资金贷:主营业务收入应交税费款 款到账时:借:银行存款财务费用_手续费贷:其他货币资金对吗
2/939
2022-01-05
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入和 借管理费用,贷银行存款/库存现金 同时 借营业外收入/应交税费, 贷管理费用 这两种分录如何区分
1/1164
2016-11-30
之前应由个人承担的社保,是要纳税调增的,但是我们公司实际上是公司也承担了社保的个人部分,我今年做账的时候应发工资里做了社保补贴个人部分,在代扣款项里又扣除了个人部分,就是计提借费用,贷应付职工薪酬-工资。发放时,借应付职工薪酬-工资,贷,其他应收款-个税,其他应收款-养老保险个人,银行存款。 是不是有问题?没有体现出社保补贴,正确的要怎么做?
1/1617
2018-12-11
微信上扣除的交易手续费,借财务费用,贷银行存款吗
1/1501
2018-06-05
老师:社保费用入账 借管理费用 贷银行存款 这样对吗?
2/1058
2016-07-10
请问老师贷款保费是什么意思还有保费的会计分录
1/630
2023-03-22
公司开了金融贷款服务费,保险服务费应该填哪一栏
1/654
2019-02-20
支付材料费可以直接 借:工程施工-材料费 贷:银行存款
1/1347
2021-01-04
企业可以从拨款给工会,分录能这样做吗?管理费用-福利费,贷:其他应付款工会经费
1/222
2023-03-13
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