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已经认证抵扣的增值税专用发票发现抬头多了一个字,已经跨月了,如何处理
1/1482
2019-05-20
老师好,我公司15年11月份取得了一张增值税发票,当月认证了,我公司从12月1日才变更为一般纳税人,因此专票不能抵扣税,11、12月这张专票未做帐务处理,现在我公司准备在本月申请叫开票方开红字专票,我本月报税增值税报税表需要填上此票额吗?我该做怎么帐务处理?
1/688
2016-01-15
甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元,其中销售产品应交纳28 560元,销售材料应交纳8 330元;教育费附加15 810元,其中销售产品应交
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2020-07-05
42.甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元,其中销售产品应交纳28 560元,销售材料应交纳8 330元;教育费附加15 810元,其中销售产
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2020-07-09
我们原本开的发票出错了 超过一个月 现在开红字发票 是上个月16%的 现在从新开是开16%还是13%
1/323
2019-04-16
4月1日后能开16%的红字发票吗?
1/3290
2019-03-26
公司为购货方,7月份开出了一张红字发票申请单,7月份申报的时候在申报表里做进项税额转出了,但是红字发票9月份才拿到,应该怎样做账务处理
3/768
2018-10-08
季度收入不超过9万免增值税,这个收入不包括开出去的增值税专用发票吗?
1/720
2018-09-26
增值税专用发票属于通用发票吗?
1/814
2020-06-01
老师好,开出来的增值税普通红字发票不需要给购买方一联吧?
1/424
2019-11-12
请问增值税专用发票抵扣有效期是多少天
1/149
2021-11-11
请问老师增值税专用发票为什么不能折叠?
3/2191
2021-03-04
请问收到增值税专用发票无校验码可以吗?
1/4948
2018-08-07
.甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业务: (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40 000元,单位销售成本为20 000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700 000元,该材料发出成本为500 000元。上月已经预收账款600 000元。当日丙企业支付剩余货款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40 000元,单位销售成本为20 000元,其销售收入1 600 000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金300 000元,款项已收存银行。 (5)10月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税36 890元,其中销售产品应交纳28 560元,销售材料应交纳8 330元;教育费附加15 810元,其中销售产
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2020-07-31
(3)酿制葡萄酒一批,将10%的葡萄酒用于生产酒心巧克力后采用赊销方式销售,不含税总价为20万元,货已经交付,合同约定10月31日付款;将50%的葡萄酒装瓶销售给乙企业,开具的增值税专用发票注明金额18万元、税额2.34万元;将10%的菊萄酒销售给丙企业,开具的增值税专用发票注明金额4万元、税额5.2万元:剩余30%用于换取丁企业的蒸汽酿酒设备,取得丁企业开具的增值税专用发票上注明价款11万元,增值税 1.43万元。 请问这批葡萄酒的平均售价是多少呢
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2023-11-19
从烟农处购进烟叶一批,收购凭证上注明收购价格150万元。并向烟农支付了价外补贴10%。另外还需缴纳烟叶税,税率20%。支付了相关的运费,签订了运输合同,取得增值税专用发票,注明运费10万元,税率9%。烟叶进项税扣除率为10%。求增值税
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2023-06-26
有个冲红的发票,增值税已经交了,申报的时候怎么申报
1/1800
2017-04-11
老师,红冲销项发票,申报增值税填写申报表怎么填写哇
2/534
2022-08-18
前期遗留的应交税金-应交增值税借方余额,如何调平?(是红字发票余额,可以抵扣的,但是考虑到太久问题,不想抵扣,可以调平吗)
3/1083
2016-10-10
老师,请问 前两天开的发票,对方说开票内容错了,我是删除重开呢,还是开红字发票红冲掉
1/254
2019-08-23
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