老师好,我公司15年11月份取得了一张增值税发票,当月认证了,我公司从12月1日才变更为一般纳税人,因此专票不能抵扣税,11、12月这张专票未做帐务处理,现在我公司准备在本月申请叫开票方开红字专票,我本月报税增值税报税表需要填上此票额吗?我该做怎么帐务处理?
安丰诚
于2016-01-15 11:09 发布 888次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23

可以的,可以开普票给对方
这个不是出口发票
2020-11-12 16:26:13

一般纳税应交增值税=销项-进项 -留 抵 +转出
2019-04-08 12:14:35

普通发票不能抵扣进项税额
2023-12-28 06:41:19

也可以是增值税普通发票。
2020-09-16 10:55:13
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