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老师,我是小白,想问下,应交税费-应交增值税的明细账是这样写的吗?那销项税额我是不是用红笔记啊
1/1223
2019-12-13
甲企业以原材料投资乙企业 乙企业的分录为 借 原材料(公允价值) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 实收资本 那如果此时甲企业撤资,就是将原材料收回,该如何做分录?对于乙企业而言
1/787
2021-04-13
: 公司用自产产品招待客户应视为销售做账务处理 借:销售费用~招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)" 请问是以成本入账还是销售金额入账呢?
1/669
2022-04-18
工业设计公司(性质是服务性的,)税率是6个点,,向客户开发票后,做帐时,涉及到应交税费应交增值税销项税额抵减吗?
3/1479
2019-10-30
老师我想问下,在当月收到进项发票次月认证,怎么记账,我做的账是借:主营业务成本,借:应交税费—应交增值税进项税额,贷:应付账款,老会计说不对那正确的应该是什么呢
3/850
2020-12-20
老师,你看下我做的工程结算分录,这样是不是对的。开票时:借:应收账款**公司 666 贷:工程结算611.01 应交税费-应交增值税(销项税额)54.99 收到款项时借:银行存款 666 贷:应收账款-**公司 666
1/490
2021-12-08
老师,上个月有个应付账款贷方20万,这个月票收到了,钱付出去了,那我应该是借应付账款20W,贷银行存款20W? 但是里面涉及进项税是怎么做呢?
2/757
2019-08-26
你好,发现以前年度的一个贷方应付账款金额做成了进项税,现在还怎么调整过来
1/666
2021-11-26
老师,我们有个客户开发票,货物或应税劳务、服务名称只要显示肉及肉制品*猪肉,但是我们进项发票都是写肉及肉制品*猪肉(白条),这样我可以直接增加一个发票编码,名称写肉及肉制品*猪肉,进项跟销项名称对不上,这样有关系吗?
1/3501
2019-11-23
老师,您好! 我是做螺纹钢的!增值税17% 是这样: 我从代理商购进108万钢材,比如今天16号,对方开票节点是每月15号。工地买我的钢材要先票后款,这样我就困扰了,进项票没进来,销项票开出去了,如果供应商在隔月15号前把票给我,我岂不要交好多税?请老师耐心赐教!!!谢谢
7/1149
2017-06-30
老师:您好!应付账款服装款是1000元,取得专用发票1000元。付款时扣了100元,实付900元。少付部份进项税需要转出吗
1/1325
2016-08-28
建筑行业一般计税项目,完工结算后,应收账款=工程结算吗
1/1256
2017-07-07
你好,问下进项发票上面的地址错了,对出口退税有影响吗?我司是上个月变更了地址,但是供应商那边还没更改过来
1/1600
2019-06-14
我们公司去年用对公账户给一个供应商转了一笔款,大概九万多,但我们转的钱数他是不含税的,供应商也没有给我们开这个开票,现在如果要求开票的话我们就要补十个点的税,我们的进项票目前是足够的,现在的话是怎么处理比较合适。
1/670
2022-05-10
你好,我想请问,公式:增值税应纳税额=销项税额-进项税额-上期留抵税额-预缴增值税。其中的销项税额已经包含了预缴增值税了吗?
1/347
2023-12-23
纳税人兼营免税项目或非增值税应税劳务而无法准确划分不得抵扣的进项税额部分,不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/当期全部销售额,按公式计算不得抵扣的进项税额=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(万元),应纳税额=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(万元)。 这个(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)是不是写错了?只要乘以免征的?
3/2459
2022-03-12
请问有没有要求支付了的款项,对应的发票就要勾选进项税额
1/328
2020-06-11
#提问#内账里面,没有做进项跟销项,缴纳的增值税应该怎么做账?
3/979
2021-03-28
筹建期,没有销项,只有进项,如果把税做进去,应该计入什么科目?
1/891
2020-03-10
购入:借 库存商品 48672.57 应交税费应交增值税进项 6327.43 贷 银行存款 55000 销货:借银行存款 25675 贷:主营业务收入22721.24 应交税费应交增值税 销项2953.76 如何做结转成本的分录 还有什么后面的分录?
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2019-08-22
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