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你好,我利润表应付工资多算了560元,后来在应付工资里面把多算的钱改过来了,费用也就减少了,银行存款就增加了,但是我的资产总合计里面怎么会多出1120元,不是应该只多560的吗
1/541
2022-05-17
老师:别人用公司的资质接业务,然后拿代开的发票结款,用工资摊销主营业务成本这样做可以吗?1,计提:借:主营业务成本-工资。贷:应付职工薪酬-工资(做一个工资分配表附在凭证后面),然后再支付借:应付职工薪酬 贷银行存款或现金。2,如果不计提,直接借主营业务成本-工资,贷银行存款或现金。
2/972
2015-06-25
老师你好,年度汇算清缴,A105050职工薪酬的表,工资薪金的合计数,应该应付职工薪酬本年累计贷方金额还是借方金额呢?借方金额大于贷方金额,是因为去年12月末为付的工资是在本年年初支付的。
1/1646
2021-04-23
下列各项关于应付职工薪酬的说法中,错误的有( )。 A.企业从职工薪酬中扣回之前代垫的家属医药费,贷记“其他应收款”科目 B难以认定受益对象的非货币性福利,直接计入所生产库存商品成本,同时确以应付职工薪酬 C.企业将拥有的房屋等资产无偿提供给职工使用的,应当直接将住房每期应计提的折旧计入管理费用,同时确认应付职工薪酬 D.租赁住房等资产供职工无偿使用的,应当根据受益对象,将每期应付的租金计入相关资产成本或当期损益,并确认应付职工薪酬
1/3106
2022-04-14
公司发出纳工资,直接对公账户转入会计卡里,只有银行回单,记应付职工薪酬—职工工资,贷银行存款,对吗?
1/956
2019-01-12
食堂聘用临时工,鉴定劳务服务协议,每个月发工资,可以计入应付职工薪酬吗?(个税按工资薪酬所得申报?)
1/752
2023-03-24
公司高管,部分工资薪金通过工资支付,另一部分通过其老婆注册的个体户开票支付,有税务风险吗?应该怎么做?
1/536
2022-01-21
假设:工资应发5000,个人交社保300,公司交700,实发4700,工资计提的时候是: 借:管理费用-工资5000 贷:应付职工薪酬-5000 那么在个人所得税申报表中的收入填的是应发5000还是实发4700呢?
1/993
2019-06-14
从工资中扣除的个人部分,医疗和养老入其他应交款还是其他应付款?
1/357
2020-07-04
本月发上月工资,本月交本月社保,正确的是不是工资和社保部分都计提,都通过应付职工薪酬科目来流转。这样的话,应付职工薪酬这个科目也就包含了企业承担社保的这一部分,年度汇算清缴时,工资薪金支出是不是就是应付职工薪酬的累计数(包含企业承担社保的这一部分)
1/2042
2019-09-03
那员工借款从工资里扣除会计分录借应付职工薪酬代其他应收款。这个分录和上题目分录一样吗
1/1364
2016-11-08
老师,请问一下,公积金余额是借方,是代表我多付了没计提吗?其他应付的社保也在借方,应付职工薪酬的社保在贷方,是计提了没付的对吗?如果是去年的,我怎么调,怎么找错呢?
1/1219
2020-02-15
老师好,我们公司是做环卫清扫保洁的,环卫工人特别多,这些人的工资没有走“应付职工薪酬”科目,我们只有管理人员的工资在个税系统里申报走的“应付职工薪酬”科目,这样的话环卫工人的工资可以全额税前列支吗?
1/1642
2019-12-25
工会经费是通过什么应付职工薪酬-工会经费过度吗
1/507
2022-03-18
老师,应付职工薪酬-工会经费这个科目里的余额是不是随时要和账户上的余额一样呢。
5/905
2021-05-14
计提的工会经费也记入应付职工薪酬吗?
1/958
2020-12-21
老师 那一个是资产一个是负债 怎么能都行呢 我不明白啊 您说计提的时候是借管理费用 借其他应收款 贷应付职工薪酬 还是 借管理费用 贷其他应付款 贷应付职工薪酬
1/725
2016-06-01
老师,您好,请问所得税汇算清缴的职工薪酬支出表怎么填写?是按照科目余额表上的应付职工薪酬的明细填写吗?但是有些应付职工薪酬-工资的借方科目为在建工程,并不是管理费用-工资
1/1493
2019-05-24
请教老师,由于前期 其他客观原因喊供应商多开了发票,借:固定资产 贷:应付账款。后来清理往来账时,对供应商的应付款按实际支付,所以要求按实际调账。那就只能按原分录对冲:借:应付账款 贷:固定资产。这样会有什么风险吗
1/502
2020-01-10
您好,老师!我有很多个月未计提工资,这一两个月开始计提工资,我应该提提多少好啊?资产负债表应付职业薪酬是不是应该是负还是什么?
1/753
2019-10-14
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