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请问 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)在贷方的时候。借方都有哪些科目
1/1225
2020-10-20
已宣未发的现金股利应确认为应收账目还是交易性金融资产的初始入帐金额?
1/609
2018-12-19
计算当月应交的增值税,在认证了以前月份未抵扣的进项票情况下,账务处理,借应交税费-销项税,贷应交税费一进项税额,应交税费-待抵扣进项税,应交税费-转出未交增值税。借应交税费-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。实际缴纳时,借应交税费-未交增值税,贷银行存款。请问是这样吗?
3/607
2022-02-07
缴纳城建税,教育费附加,地方教育费附加先计提到营业税金及附加:借营业税金及附加 -xx贷:
应交税金
-xx ,再借-
应交税金
-xx,贷:银行存款。是吗? 另外地方各项基金费,是直接借:营业外支出-地方各项基金,贷银行存款吗?
1/595
2019-01-11
从国外采购商品,有附上增值税银行回单,但是分录如下,借,库存商品 贷,应付账款 借,其它应收款进项税金 贷,银行存款 这里的其它应收款进项税金,是不是就是应交税费-进项税,这个税金国家先收了,后可以抵扣,那不是相当于没交了
6/1030
2021-10-28
应交税费-应交增值税-销项税额(进项税额)期末有余额吗?应交税费-应交增值税-转出未交增值税期末有余额吗?
1/5167
2018-12-25
小规模纳税人开具增值税专用发票,怎么记账?是借:银行存款,贷:收入,
应交税金
-应交增值税吗?不涉及进项税销项税吧
2/1661
2017-08-11
买房交定金=万应扣多∥
1/290
2019-04-29
老师请问转出未交增值税,可以借:应交税费-应交增值税(销项税额),贷:应交税费-未交增值税?
1/858
2020-01-01
老师好,请问我去年有一季度企业所得税应纳税额不足一元,我分录是借:所得税 0.5 贷:应交税费-应交所得税费0.5,,借:应交税费-应交所得税费0.5 贷:营业外收入 0.5,这样处理的,现在我填去年全年的汇算清缴,主表所得税这0.5填到哪呢
2/2443
2022-04-15
甲公司为增值税一般纳税人,2017 年至 2018 年度发生与交易性金融资产有关的业务如下: (1)2017 年 4 月 1 日,从上海证券交易所购入 A 上市公司(以下简称 A 公司)的股票 4 000 股作为交易性金融资产,每股买入价为 20 元,其中包含已宣告但尚未分派的现金股利 0.5 元,另支付交易费用 360 元,支付增值税 21.6 元,4 月 18 日收到 A 公司发放的现金股利并 存入银行的投资款专户。 (2)2017 年 10 月 1 日,向证券公司存出投资款 100 000 元。同日,委托证券公司购入 B 公司股票 50 000 股,并准备随时变现,每股买价 8 元,其中包含已宣告但尚未发放的现金 股利 1 元。另支付相关交易费用 4 000 元,支付增值税 240 元。2017 年 10 月 5 日收到 B 公 司发放的现金股利。 (3)2017 年 12 月 18 日,甲公司出售了所持有的 B 公司的股票,售价为 450 000 元,转让 该金融商品应交增值税 2 830 元。 每一步的分录怎么写
3/3153
2022-01-27
老师,我10月份有个发票忘记认证了,算缴纳增值说时候算不算没抵扣的这块
4/571
2014-11-05
老师您好,我想知道最新的应交税费-应交增值税的最新的账务处理,谢谢
1/490
2016-03-17
老师,我们是小规模公司,期初余额有个应交税费-应交增值税-应纳税额减征额-610,但是我们不交税,营业额也不多,这个怎么处理,一直在账上挂着
1/341
2019-12-02
老师,应交税费应交增值税下面有个出口抵减内销产品应纳税额明细科目,余额是在借方还是在贷方的,这个科目是核算什么的,怎么做分录呢
1/2847
2021-04-07
甲企业月31日“应交税费-应交增值税”账户贷方的销项税额为4000元;借方的进项税额为6000元,已交税金为3000元。要求:写出月末账务处理分录。
1/1668
2020-03-09
小规模增值税结转,是不是借:应交税费-应交增值税,贷:应交税费-已交增值税!
1/762
2018-12-20
老师帮我看下这个账上能够反应我们本年应交增值税是多少?我们预交增值税没有结转到未交的一直
4/236
2020-07-16
老师,我们是用企业制度,加工收入做:应收XX 贷,主营业务-加工。应交税费,请我我加工的这个要结账成本吗?该怎么结转
2/356
2021-10-17
老师小规格业务11题是销售开的普票。为什么做分录科目要做应交税费-应交增值税。不是只有开专票才做价税分开吗
2/212
2022-07-12
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