老师,餐饮业月底材料假入库,借库存商品 贷 主营业务成本,这里的应营业务成本为什么用负数的金额,成本记贷方本来不就是表示成本减少吗?
3/894
2014-10-08
老师,我做的视频安装总合同价款1700000,4个月工期,预付了我们1020000元,余百份之三十安完给,还有质保金一年以后给,我做的分录是借:应收账款1700000,贷:工程结算,借:工程施工,贷:银行存款,这个对吗,每月怎么确认收入,结转成本,还是等工期完工再确认成本
2/374
2022-03-29
这个截图建筑业主营业务成本是等于本月已经完工工程施工-合同成本是这样理解不 借:主营业务成本 贷工程施工-合同成本-完工成本?但这个好像又不通 啊
1/713
2017-04-05
老师好,麻烦看看我的分录有没有错,谢谢,
领用材料至xx项目
借:工程施工-xx项目-材料
贷:银行存款
人工费
借:工程施工-xx项目-人工费
应付职工薪酬
结转成本
借:主营业务成本
贷:工程施工-xx项目-材料
-人工
和甲方结算
借:应收账款
贷:工程结算
开票
借:工程施工-xx项目-合同毛利
主营业务成本
工程施工-xx项目-应交增值税
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
谢谢老师。
1/263
2022-09-22
甲公司本年末长期资本为4000万元,其中普通股筹资3000万元,资本成本为12%,长期银行借1000万元,年利本为6%。公司计划在明年追加筹资2000万元,采用按面值发行债券筹资,票面年利率为8%,期限10年,每年付息一次,到期一次还本,筹资
费用率为3%。公司适用的所得税税率为25%
要求:(1)计算长期银行借款的资本成本
(2)计算发行债券的资本成本
(3)计算明年完成筹资计划后的综合资本成本
1/964
2022-10-16
刚刚有问过的关于成本的问题 ,那如果销售过程中的安装费 材料费 差旅费我怎么做发录呢:借主营业务成本 贷:银行存款/现金。这样就可以了么?
1/489
2017-08-10
老师好,我们公司是生产砂石的商贸公司,我们支付挖运费的时候分录是不是,借:生产成本,贷银行存款,这样做分录了后面还需要结转成本吗
3/541
2019-10-22
去年为了做成本, 借主营业务成本-暂估,贷应付账款,现在还没做去年汇算清缴,现在怎么冲销掉呢,分录怎么写?冲销后汇算还需要做处理吗?
1/208
2024-04-14
你好老师,我再2021年多计提了主营业务成本50万,当时借方做主营业务成本,贷方应付账款,2023年税务稽查,发现多计提未发生业务,今年怎么计提
1/253
2023-04-11
你好我先问一下,施工企业购买的材料直接用于工地施工,属于成本,能直接做分录,借:主营业务成本
贷:应付账款么,
没有进库,领用,这样合理么
1/340
2022-05-23
老师,我们去年账上做了暂估成本入账
借:主营业务成本
贷:应付账款/暂估
今年收到的发票,我应该怎么冲销以前年度的暂估,怎么做比较准确。
2/1507
2022-03-17
小规模电商企业,我们有一些收入是从网络里面来的,没有实物,在确认收入的时候.结转成本是这样做吗?借劳务成本.网络推广费,贷现金。借主营业务成本,贷劳务成本,网络推广费。还是直接就主营业务成本,贷现金。哪种处理方法好呢?
1/305
2020-11-05
当该存货计提了存货跌价准备是还需要结转存货跌价准备。
会计分录为:
借:主营业务成本(其业务成本)
贷:库存商品等
借:存货跌价准备
贷:主营业务成本(其业务成本)不明白为什么要冲减主营业务成本,而不是资产减值损失科目呢
1/2223
2020-04-04
想问一下,对公转个人,可以做成先问个人(法人)借款:其他应付款,贷现金。 对公转个人时在做还借款吗。借银行存款,贷其他应付款。这样可以吗?
3/804
2021-12-23
你好老师,设计公司收到的成本发票是个人去税务局代开的,都是先打款然后对方去开,一般都次月才能开来,没开来时,当月都是先预提出来费用,打款的分录是借预付贷银行,预提时是借成本贷其他应付款,对吗,等发票来了怎么做分录?
1/711
2019-05-08
公司给他方提供服务送笔记本(企业外购),结转笔记本成本的时候结转销售成本还是结转服务成本呢,(其实服务费用已经涵盖笔记本成本) 借:主营业务成本-销售商品 货物成本
贷:库存商品 对么?
1/916
2022-04-21
请问,公司的注册资本可不可以是现金的方式?小规模的业务少,公司的一些费用开支有些是法人的借款,现在想把这些借款做成是法人的投资,注册资本,但是是现金可不可以?
1/663
2019-07-22
房地产代理公司 2018年付款的时候会计分录:借:应收账款。贷:银行存款 2019年2月收到发票 (注明是2018年业务)可以做到2018年12月的吗 会计分录为:借:主营业务成本 贷:应收账款。这样可以吗
1/692
2019-05-07
老师好,我是手工做的账,3月有一张凭证做错了,本来是借:银行存款,贷:其他应付款
我做成了借:银行存款,贷:预收账款
老师我怎样在5月份去更正这张凭证,摘要和分录怎样写?
3/1207
2019-06-13
月初计提当月租金,借:主营业务成本 贷:应付账款-租金这样,当月收入不足支付租金的时候,可以借:应付账款-租金 贷:银行存款应付账款有余额,表示当月盈利是负数这样做,可以,是吗?
1/1117
2017-06-02