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公司现在准备去旅游,先付了一小部分的订金,那我是借:应付账款 贷:银行存款 还是直接就是借:管理费用-工资及福利费 贷:银行存款
1/595
2019-08-21
建设一项工程,水电费应该由施工方承担,但实际上委托方代垫了这部分款,委托方垫付做账的时候,借–待摊支出 10万 贷:现金10万。现在工程结束了,需要支付尾款,想直接从尾款中减去这部分款项,那委托方收到的发票应该是正常金额还是减去这部分的金额,如何做账?借 建安工程–施工费100万。借 待摊支出–10万,贷:银行存款90万?
1/1017
2019-06-28
老师,装修费暂估要怎么写分录: 借:长期待摊费用 贷:应付账款-暂估嘛? 分摊 借:管理费用/制造费用 贷:长期待摊费用
1/639
2023-11-27
我是材料供应商,请问走保理付工程款,最终我需要承担多少费用
1/2811
2019-07-19
老师,2021年多计提了员工一笔差旅费,借:管理费用15000,贷:其他应付款15000当时没付款,2021年12月付款,付款的时候,借:管理费用15000贷:银行存款15000现在要怎么处理,执行小企业会计准则
1/242
2023-03-07
借:管理费用--房租 管理费用--水费 管理费用--电费 贷:银行存款/现金,对不
1/853
2017-06-08
老师:当时借贷款时银行说专款专用,借银行存款,贷短期借款,然后借:其他应收款(贷款周转户),贷:银行存款,,现在还贷款了,该怎么操作?贷款周转户的余额仍然挂着,怎么走才能平?
2/437
2022-05-27
工人预借生活费,我做成借 其他应收款 贷 银行存款能吗?
1/559
2018-11-27
老师 330元的技术服务费 是借 管理费用 贷 银行存款 抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 管理费用吗 还是贷 营业外收入-减免收入
3/662
2016-01-26
请问老师,银行打款手续费是借财务费用,收到利息是贷财务费用,说是要把借方财务费用结转到贷方,结转完之后贷方是负数,这是正常的么?
1/485
2023-03-01
老师 330元的技术服务费 是借 管理费用 贷 银行存款 抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 管理费用吗 还是贷 营业外收入-减免收入
1/1004
2016-01-26
商业承兑汇票,付款人跟承兑人可以是不同的人吗
1/535
2023-03-23
老师印花税的会计分录 借管理费用印花税贷现金/银行存款 怎么答案是借现金贷银行存款
1/545
2016-09-19
公司买了一台车贷款买的,这个贷款利息是否符合费用资本化条件,如果不符合,原因是什么
3/827
2021-12-25
统借统还业务中,总公司贷款分给子公司,银行贷款的担保费可以分摊给子公司么?要收税么?
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2018-09-04
预付第一第二笔设计费,做预付账款,收到全款发票后,还需付尾款,是不是借管理费用-设计费,贷预付账款,应付账款
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2019-12-18
我公司承接客户单位办公设备(打印机和电脑)维修和维护,只是具备承接订单的能力,公司员工没有技术,实际服务是外包给第三方去实施的,现在收到开具的服务费发票,这个分录可以这样做吗?借:主营业务成本 2669.81 应交税费-应交增值税(进项税额) 160.19 贷:银行存款/应付账款吗?
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2020-07-28
老师:企业与员工王工协议由企业承担王工的五险一金及个税,但是这部分所得税前不得扣除吧?如果本月王工的工资总额是8000元,五险一金是1495元,个税是195.5元,为了在所得税前扣除可以这样做?借管理费用-工资8000,贷应付职工薪酬-8000。发工资时:借应付职工薪酬-8000,贷:其他应付款-1495,贷:应交税费-个人所得税195.5,贷:银行存款-6309.5,谢谢老师!
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2016-03-28
借:管理费用-租赁费 10000 财务费用- 9 贷:预付账款4000 银行存款6009 粘贴单上应该写多少钱
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2019-04-26
之前应由个人承担的社保,是要纳税调增的,但是我们公司实际上是公司也承担了社保的个人部分,我今年做账的时候应发工资里做了社保补贴个人部分,在代扣款项里又扣除了个人部分,就是计提借费用,贷应付职工薪酬-工资。发放时,借应付职工薪酬-工资,贷,其他应收款-个税,其他应收款-养老保险个人,银行存款。 是不是有问题?没有体现出社保补贴,正确的要怎么做?
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2018-12-11
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