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老师,上个月把“固定资产”做到“管理费用”了,也结转损益了。本月要调整上月做错的分录,是怎么做?谢谢!
2/1339
2019-04-20
您好,老师。我们单位2021年工资多计提了20万,还没有进行2021年的汇算清缴。会计分录是不是: 借:应付职工薪酬 200000 贷:以前年度损益调整 200000 问题:1,如果因为调整了这20万,导致去年应纳税所得额为正数,需要缴税,是不是还要做一笔: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 然后把以前年度损益调整结转到未分配利润。 2,关于这笔业务,怎么进行调表。
2/163
2022-02-10
汇算清缴时,补缴税,1..借:以前年度损益调整 贷:应交税费 2.借:应交税费 贷:银行存款 那2笔分录对吗
3/457
2016-06-08
老师,请问2020年多计提了折旧 制造费用--折旧费 1000元,2021年要调整,具体分录是怎样做? 小企业会计准则。
1/359
2021-02-19
我们公司去年工资多计提了,今年一月我做了这个分录对么?12月的报表费用多了,报表要怎么调整
2/257
2021-03-03
借应交税费_应交企业所得税 营业外支出_滞纳金 贷 银行存款 到年底还用调整吗 年底怎么写分录
1/722
2020-10-23
收到附加税减半征收退税收入,是去调整之前的计提分录呢,还是直接借银行存款,贷营业外收入
1/355
2022-04-07
您好老师!进项税去年已经抵扣了,现在要做进项转出,请问会计分录怎么做呢?报表怎么调整呢?谢谢
1/478
2019-01-10
老师,我上个月计提工资的时候管理费用少了,和营业费用需要调整 看我分录有没有问题 对不对
1/646
2020-11-04
以前年度多计提的应付职工薪酬,今年是否可以写分录如下,借:以前年度损益调整 贷应付职工薪酬
1/935
2021-12-31
金税盘减免期已过未抵减,分录这样做对吗? 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交增值税-减免税费
1/724
2019-07-17
科目余额表上 其他应付款贷方 余额 4000 我可以做调整分录 借:其他应付款 4000 贷:其他应收款 4000 对吧??
1/934
2021-07-01
老师请教一下,2019年的银行利息收入如何入账?以前年度损益调整能用借方红字么?写一下分录,谢谢。
2/767
2020-06-30
快账财务软件中没有以前年度损益调整科目,今年汇算清缴缴纳上年的企业所得税如何做分录?
1/1164
2020-06-26
建筑业、未完工,先开具发票。会计未确认收入,现在企业所得汇算清缴、应该怎么调整、会计分录怎么做
1/2502
2018-04-29
由于上个月发货成本结转少了,造成的库存多于实际,净利润也多很多,这个月怎么做分录调整啊
1/1280
2020-01-04
请问老师,所得税费用12月份计提多了,实际申报的少,那我1月份应该怎么调整?请列出会计分录
1/1662
2020-01-03
上个月有一笔印花税没有冲,多计提了,现在已经结账了,这个做以前年度损益调整分录怎么做呢?
1/1246
2019-01-04
以前一直没注意,现在发现帐面应交税费与申报表中的应交税费不一致,该如何调整?分录该怎么做?
1/5178
2020-04-20
1.缴纳2017年所得税会计分录?2,以前年度损益调整这个科目软件没有,在那个科目增加这个科目?
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2018-06-05
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