甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,每月月初发放上月工资,2019 年12 月1 日,“应付职工薪酬”账户贷方余额为 33 万元。该企业 2019 年12 月发生职工薪酬业务如下:
(1)5日,结算上月应付职工薪酬33 万元。其中代扣代交的职工个人所得税为1.5万元,代扣为职工垫付的房租 0.5 万元,实际发放职工薪酬 31 万元。
要求:根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。(答案中的金额单位用万元表示)
①根据期初资料和资料(1),下列各项中,企业结算职工薪酬的相关会计处理正确的是( )。
A.代扣个人所得税时:
借:其他应付款 1.5
贷:应交税费--应交个人所得
B.代扣为职工垫付的房租时:
借:应付职工薪酬 0.5
贷:应收账款 0.5
C.代扣个人所得税时:
借:应付职工薪酬 1.5
贷:应交税费--应交个人所得税 1.5
D.代扣为职工垫付的房租时:
借:应付职工薪酬 0.5
贷:其他应收款 0.5
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2022-04-16
职工因感冒请假,医院开了病假证明,请假那几天需要支付职工工资吗?如果需要的话应该按多少支付?
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2019-01-09
期初应付账款和应付职工薪酬数据录反了,该做分录怎么调整呢?
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2017-03-13
老师会算清缴里面的期间费用里面的应付职工工资,和职工薪酬纳税调整明细表里的工资薪金怎么填,
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2021-05-10
老师好,请问计算残保金时,企业职工平均工资是按照应付职工薪酬-工资的数据计算吗?是否包括福利费?
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2019-09-16
公司员工,已经做完工资表并报税,老板通知此员工的工资从另外一个公司付,那我现在应该怎么做账?
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2021-04-12
老师,汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表工资薪金支出是应付职工薪酬科目明细还是管理费用的工资
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2020-05-12
上月工资已计提,本月做工资表后,除了社保、公积金、个税,还加了一个同事应该补发的1100元,现做账计提的应付工资就多了1100元,该怎么办?
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2021-07-06
请问老师我计提工资,有个税的情况下我直接在发放的时候直接做借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税,还是要先计提工资的时候就把个税计提了?
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2020-10-14
老师,你好!请问一下我们工资当月发放,社保也是当月交纳,未计提,以每月实发入账。并且社保个人交纳部份及个税都由公司承担,我计入福利费。 直接支付入账时:借应付职工薪酬一工资 社保费 福利费 贷:银行存款 月未帐务处理结转本期应付职工薪酬:借:管理费用一工资 社保费 福利费 货:应付职工薪酬一工资 社保费 福利费 请问一下这样处理行不
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2021-09-05
老师,如果并没有计提工资,发放时直接写 借:应付职工薪酬——工资 贷:库存现金 这个分录是对的吗
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2020-02-07
我是社会团体-协会的会计,请问协会的员工工资,会长垫发工资,是否用其他应付款-xx?是否合规?
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2023-06-08
借方其他应付款一职工工资,贷银行存款,这种会计分录成立不?是我公司帮其他项目部发工资。
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2017-09-11
一般企业产假怎么操作,产假期间工资如何发放?国家是如何规定?产假工资也是应付职工薪酬?
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2020-07-16
一个员工的工资为20000万元,对公支付15500,对私账户支付4500元,实际应缴纳个人所得税多少元?
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2020-06-17
外面主播请来现场直播,发了2000元的工资,要不要计提应付职工薪酬
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2020-06-30
18年之前补计提工资薪金,是借:利润-未分配利润 贷:应付职工薪酬吗
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2018-08-11
在什么情况下,工资表上的合计数不等于会计分录应付职工薪酬数?
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2016-06-15
老师你好,我公司于今年1月支付去年11月份的工资:银行存款支付:44319元,用其他应收款支付113242元,合计支付了157561元,应付工资总额179918元:1、包括单位支付的社保8948元,个人支付的社保:3688元,2、还扣除了个人借款9721元,3、银行存款支付44319元,用其他应收款支付113242元,麻烦老师写出:1、支付工资、社保的会计分录。2、计提社保的会计分录,谢谢老师!
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2022-05-16
老师,请问下,公司员工产假期间,工资没发,社保正常交,扣除个人部怎么入账呢,应付工资挂账吗
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2025-07-11