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暂估入库商品(A公司):1、借:库存商品--(暂估) 10 贷:应付账款--暂估(A公司) 10 当月结转成本 2、借:主营业务成本 10 贷:库存商品--(暂估) 10 现在回来怎么做分录?
1/519
2021-04-06
去年多暂估了购进商品,并且已经结转成本, 做了会计科目:借:库存商品1,贷:应付账款-暂估1,借:主营业务成本1,贷:库存商品1,现在跨年了,如何调整呢?
1/471
2023-03-06
公司内账库存商品数量金额明细账大部分商品与实际库存对不上,而且2016.7期末月数量-18315,商品余额为负数(从2015.7开始为负数)怎样查明原因及如何处理?
1/1689
2017-08-22
"某百货商店 (一般计税方法纳税人)适用的增值税税率为 13%,其对库存商品的 核算采用售价核算制。5月的有关销售资料如下: (1) 收到各营业柜组交来销货款现金 500 000 元,货款已由财会部门集中送存银行。 《2) 月底计算的本月销售商品应分摊的进销差价为 10000 元。 试根据上述资料,做出相应的会计分录。"
1/301
2023-03-15
我们是滞销,过期食品 ,是一位老师发给我的 可以借鉴-----《安徽省国家税务局关于若干增值税政策和管理问题的通知》(皖国税函[2008]10号)一、关于存货进项税额转出问题:“(二)纳税人因库存商品已过保质期、商品滞销或被淘汰等原因,将库存货物报废或低价销售处理的,不属于非正常损失,不需要作进项税额转出处理。”
4/1310
2020-09-07
为什么库存商品的丁字账余额和进销存账的结存金额不一样
1/1381
2017-02-11
请问老师,结转成本是库存商品的进销存是结存余额来算的吗
1/1372
2019-08-30
我做的分录是 借:库存商品 暂估 9600 贷:应付账款-暂估 9600 成本结转 借:主营业务成本 9600 贷:库存商品 暂估 9600 发票跨年收到 借:借:库存商品 暂估 9600 红字 贷:应付账款-暂估 9600 红字 借:主营业务成本 9600红字 贷:库存商品 暂估 9600红字 实际成本 借:主营业务成本 8600 贷:库存商品 暂估 8600 误差了1000 我不知道这样做对不 如果是对的 误差怎么办呢
3/734
2020-01-11
该批商品的实际成本为800000元,商品销售价格为1000000元,增值税税额为170000。购销双方协议约定,购货方预付销售价格50%的货款,余款于交货时付清。会计分录1:收到50%货款时2:交付商品时3:收到余款时4:结转成本时
1/1510
2019-11-16
商品流通企业在采购商品过程中发生的运杂费等进货费用,可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。上面这句话对错,在什么情况下运杂费直接计入成本???什么时候先归集,期未再分摊????
1/3442
2018-06-16
假如说,公司铺货给客户,做分录是:借:发出商品 贷:库存商品 如果还想在应收账款上体现,但不想把这这笔确认为收入,该怎么做分录呢?因为这种商品,是分季节,想等这个季节过完,一起核算,确认收入
1/867
2019-03-02
天猫店的产品很多,请问发出商品分录需要明细到每个品名吗,还是可以统一写发出商品-天猫库存
1/1118
2021-04-04
之前预付了供应商货款,做预付账款,贷银行存款 现在收到供应商货和发票 货和发票该如何记账呢
1/736
2018-12-13
2018年用的库存商品科目,二级科目是原材料.然后我在2019年1月份把库存商品的二级科目全部改为商品的名称了.就是结转成本的那笔分录没改二级科目还是用原材料.怎么现在科目余额表库存商品有负数?怎么办?
3/1485
2019-02-02
在超市,同一天同一个供应商,入库了一些商品,又退货了一些其他商品,这个分录该怎么做呢
2/1094
2019-03-28
老师,我们刚上个月开业,给供应商进了货,这个月和供应商对账结算,那上个月的帐要怎么做?借库存商品,贷应付账款?这个月付款再借应付账款,贷银行存款,,,是这样操作吗?现在有个问题,如果已经付款,后续要供应商调货,金额不一样,要怎么做账?
1/1315
2019-05-11
给工地销售石子的,种类比较少,量比较大,每次发货是让上游供应商直接发给工地,当天就给供应商结款,没有存货,像这种是不是适合采用品种法核算成本?
1/730
2019-03-09
老师你好。采购商品采用月结方式,次月收到发票及付款后,做账 情况1:借 库存商品 贷 银行存款 情况2:借 库存商品 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 这两种方式做账有什么区别 哪种更好一些呢
3/438
2022-04-13
"4. 某百货商店 (一般计税方法纳税人)适用的增值税税率为 13%,其对库存商品的 核算采用售价核算制。5月的有关销售资料如下: (1) 收到各营业柜组交来销货款现金 500 000 元,货款已由财会部门集中送存银行。 《2) 月底计算的本月销售商品应分摊的进销差价为 10000 元。 试根据上述资料,做出相应的会计分录。"
1/195
2023-03-15
从A酒店调拨商品到B酒店,B酒店这边做分录,借:库存商品 贷:其他应付款-A酒店A酒店这边做分录,借:其他应收款-B酒店 贷:库存商品,是这样对吧?
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2018-04-11
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