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三栏明细账月结的时候把红钱画错了,空了一排,该怎么修改
1/979
2022-01-24
可不可以不设多栏明细账
1/1017
2015-11-14
12月份 -家公司销售产品取得收入借:银行存款23200贷 主营业务收入 20000应交税费-应交增值税(销项税)3200另外发生了进货借:库存商品 10000应交税费-应交增值税(进项税)1600贷 银行存款1160012.31月底结转时 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1600贷:应交税费-未交增值税 1600此时 虽然应交税费-应交增值税 总账科目余额是0 但明细:应交税费-应交增值税(销项税 贷方余3200 进项税借余1600这些科目明细余额年未还需要怎么做结转处理吗,若要做得做什么样的分录呢?
1/827
2018-11-16
如果是上个月的增值税,那么 期末将贷方应交的销项税转入未交增值税中,表示当月应交未交的增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 在实际缴纳时再转入已交税金明细科目中转销 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 这样对吗
1/1118
2017-10-22
这是我的转出未交增值税明细!11和12月都有留抵,年底还用再怎么样结转一下至平账么?
3/543
2020-12-28
三栏明细账怎么填?
1/485
2017-12-21
你好、我想请问一下、这个十三栏明细账怎么做
1/814
2019-11-01
月末结账看见应交增值税科目下的所有明细,借方-贷方的差额是140980.28元,这个怎么做分录啊?
1/708
2019-01-18
老师,你好!执行小企业会计准则的企业月末需要结转增值税到未交增值明细科目吗?谢谢!
1/1310
2021-02-23
是一般纳税人,看您给的答案是当有,应交税费-应交增值税-转出未交增值税20,借方,有贷方也有,当月这个明细科目是平的对吧
1/422
2019-09-02
应交税费应交城建税明细账怎么登呢?
1/4461
2019-06-30
老师请问这个明细账哪里有问题
1/189
2020-03-15
老师,明细账每月也要结出总数吗?
1/543
2016-11-30
老师你好,请问如何把明细账做平啊?
1/464
2020-06-12
可以不登T型账直接登明细账吗?
4/332
2021-08-23
每年结束,年初都需要打印明细账哪些账?
2/345
2022-03-22
老师 新办小厂可不可以把各类明细账合在一起用一个账薄
3/454
2016-08-31
哪位老师帮我看一下我的明细账做的对不对
1/531
2019-11-11
老师明细账指的是什么
1/361
2021-11-17
明细账是根据什么编制来的
1/1341
2017-06-25
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