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老师,装修费暂估要怎么写分录: 借:长期待摊费用 贷:应付账款-暂估嘛? 分摊 借:管理费用/制造费用 贷:长期待摊费用
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2023-11-27
支付代账公司费用1700元,原会计这样做 借:管理费用-服务费 1700 贷: 其他应付款-XX代账公司 1700 借:其他应付款-XX代账公司 1700 贷:银行存款 1700 ①不太理解,不可以直接这样做吗 借: 管理费用-服务费 1700 (摘要:支付XX代账公司服务费) 贷:银行存款 1700 ②这笔费用可不可以直接归为管理费用-办公费啊
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2024-08-19
老师,2021年多计提了员工一笔差旅费,借:管理费用15000,贷:其他应付款15000当时没付款,2021年12月付款,付款的时候,借:管理费用15000贷:银行存款15000现在要怎么处理,执行小企业会计准则
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2023-03-07
老师,公立幼儿园,保教费收入和伙食费收入,财务会计 借:银行存款 贷:提供服务收入 预算会计 借:银行存款 贷:事业收入 伙食费支出 财务会计 借:业务成本支出 贷:银行 预算会计 借:事业支出 贷:银行 对吗
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2019-09-17
老师您好,我司商品销售运输过程中被物流公司损坏,物流公司已承诺货损金额1764元从当月运费40811中扣除,我司实付39047元。 对于这个问题,我司是否可以按运费发票金额支付对方运费40811元,然后就1764元开增值税发票给对方,让物流公司直接支付1764元给我们呢?
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2022-09-12
老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
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2016-02-25
我还是没弄明白税控维护费抵减时结转的分录,是这样写吗?发生时,当月抵减:借 管理费用/办公费 280 贷 银行存款 280 借 应交税费/应交增值税/减免税款 280 贷 管理费用/办公费 -280结转时:借 应交税金/未交增值税 280 贷 应交税费/应交增值税/减免税款 280
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2018-04-25
老师好,请问公司使用财付通收款后第二天到账,我做的分录是 收到款时借:其他货币资金贷:主营业务收入应交税费款 款到账时:借:银行存款财务费用_手续费贷:其他货币资金对吗
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2022-01-05
贷款购车利息不入财务费用,直接入长期应付款可以吗?
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2023-12-27
内部往来招待费,借银行存款贷其他应付款是什么意思?
1/1699
2019-03-04
本公司代某单位交水费是借:其他应付款 贷:银行存款吗?
1/722
2018-03-24
预付的网站建设费 借 其他应付款 贷 银行存款 是否正确?
1/381
2021-04-12
老师 我们公司给员工交社保 然后员工工资是3000元 个人承担社保 323.44元 但是发工资的时候 我们发了个 整数 2677元 那我的会计分录 可以写成 借:应付职工薪酬--工资 3000 贷:银行存款 2677 其他应收款 323 吗 是不是就相当于个人少承担 0.44元 公司多承担0.44元
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2018-06-08
行政单位年终如何结转?收入主要有:财政拨款收入、其他收入,比如借:财政拨款收入,贷什么?借:其他收入,贷什么?支出有:经费支出,拨出经费,那会计分录是借什么?贷经费支出
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2019-01-10
我在一诺365进项助手这,打开发票勾选认证怎么没反应呢
1/2345
2019-11-02
融资租赁,包装费运输费由租赁公司承担与由承租方承担在计算年租金时有何区别
2/2152
2019-05-14
老师你好,麻烦问下用贷款的钱付货款,分录这样做对吗?借银行存款,贷短期借款,付款时借应付账款贷短期借款。若贷款的钱转我基本户,借银行存款-基本户,贷银行存款-贷款户,一般户付款时借应付账款贷银行存款。但我们从贷款户付出去的钱得付利息的
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2019-07-19
工人预借生活费,我做成借 其他应收款 贷 银行存款能吗?
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2018-11-27
公司贷款, 借,银行存款 贷,短期借款 扣贷款利息 借方用什么科目
2/2412
2022-03-07
老师 330元的技术服务费 是借 管理费用 贷 银行存款 抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 管理费用吗 还是贷 营业外收入-减免收入
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2016-01-26
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