调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr011,异常原因:1010310006000085:《营改增税负分析测算明细表》中“增值税价税合计合计数”减掉《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第11列“价税合计”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%税率的服务、不动产和无形资产”+“11%税率+6%税率”+“5%征收率的服务、不动产和无形资产”+ 这个怎么解决啊
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2017-09-11
增值税纳税申报表附列资料,适用差额征税,适用于哪些企业,也就是说为什么这些企业适用差额征税?
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2019-12-16
有一个新问题,我很纠结,《免抵退税申报汇总表》中第15栏“免抵退税不得免抵税额”对应的是“增值税纳税申报表”中哪个项目?
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2019-09-26
在增值税纳税申报表中,为什么在本期预缴税额会加上上个季度开的那张专票的呢?是我哪里弄错了么?需要怎么改回来?
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2018-04-13
你好老师!我想问一下小规模旅行社如何填报增值税纳税申报表的主表和附列资料。如果本季开票含税收入1000,成本800,该如何填报呢?
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2019-10-10
去年7月增值税纳税申报表的附列资料1的免税收入栏目填写错误,多填写了一些金额,这个不修改没有关系把,因为也不涉及税的问题,因为是免税的
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2018-01-22
增值税纳税申报表中的 不动产分期抵扣计算表(表五),里面的本期“转入的待抵扣不动产进项税额“和“本期转出的待抵扣不动产进项税额”怎么理解啊是不是说当前购入时,40%填进“转入的待抵扣不动产进项税额“。当月40%可以抵扣了,就填进“本期转出的待抵扣不动产进项税额”
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2018-11-13
购买软件列入无形资产的进项税额需要在增值税纳税申报表的哪些表填入数据?
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2017-01-03
什么情况下增值税纳税申报表的“本期预缴税额”这栏要填?
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2017-06-06
老师,我想请问下退税软件中的增值税纳税申报表的应抵扣税额是填进项呢还是销项税,如果有留底税额的话?
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2017-12-09
老师如果出版社收入增值税9%开出版补偿费6%那填增值税纳税申报表一时6%出版䃼偿塻应税劳务销售额还是应税货物销售额里,我知道9%肯定填在应税货物销售额里,
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2019-11-17
麻烦问一下,在填增值税纳税申报表时,超市行业的销项税额是如何计算的。
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2016-07-11
购买税控盘的1050可以抵增值税,是否要在增值税纳税申报表上填列?或者是直接去税局备案后不用填列自动抵扣?
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2017-07-03
上个月待抵扣认证的进项税额,这个月是不是自动出现在本月增值税纳税申报表附列资料(二)里面
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2019-08-12
增值税纳税申报表上进项份数与抵扣系统的份数一致,含税金额与抵扣系统的含税金额也一致,为什么增值税纳税申报表上税额与抵扣系统里税额不一致?是什么原因?
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2018-12-19
老师请问企业购买农产品的加计税额减征额,在增值税纳税申报表主表中是直接计入进项税额还是计入应纳税额减征额呢?
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2020-05-21
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr003,异常原因:1010310006000085:《营改增税负分析测算明细表》中“增值税价税合计合计数”减掉《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第11列“价税合计”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%税率的服务、不动产和无形资产”+“11%税率+6%税率”+“5%征收率的服务、不动产和无形资产”+ 申报出现这个什么意思?
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2018-10-12
您好,我想问下,增值税纳税申报表25栏是负数,是因为之前开票开错了要缴的,那25栏的数要填到30栏吗,那这多缴的税要去税局退税吗,还是留着可以抵增值税
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2020-02-18
你好!我报税的时候遇到报税失败,调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr010,异常原因:1010310006000085:《营改增税负分析测算明细表》中“增值税价税合计合计数”减掉《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第11列“价税合计”第2+4+5+9b+12+13a+13b行(“17%税率的服务、不动产和无形资产”+“11%税率+6%税率”+“5%征收率的服务、不动产和无形资产”+,请问这是什么原因?
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2018-11-05
请问暂无收入无销项税额,所以进项发票都未认证,填写增值税纳税申报表时,未认证的进项税额要填入到"税款计算"那项的"进项税额"那一栏吗?
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2020-01-15