6月开的发票,由于供应商的原因,一直没做账务处理,有什么影响吗?现在入账在8月可以吗?需要如何调整账务,希望老师合理解答一下,谢谢老师。
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2021-09-08
老师,公司月初预付一次货款给供应商,现在货到了发票未到,该怎么账务处理?
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2021-09-14
老师,我们公司购进石子的税率是3的税率,运费是9的税率,我们售价是13的税率,但这个月供应商只能开出石子的发票,不能开出物资的发票,我结转成本的时候应该怎么做结转啊?
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2020-06-23
你好,我们公司是做商业承兑汇票,现在我们购买一张商业汇票,面值100万,实际交易金额85万,中间差价15万。供应商要求我们开增值税普通发票给到供应商,这样操作符合会计发吗?账务上怎么处理呢?
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2019-08-07
今天供应商开过来一张票,我去税局做了认证通过,回来才发现发票名称开具错误。我们是出口外贸企业,公司没有开票系统。这个怎么处理啊
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2017-12-15
老师,上个月供应商给我开的票我已经抵扣了,这个月发票开错了,已经申请了红冲并且已收到负数发票,供应商在这个月重新给我开了正确的发票过来,我在增值税综合平台上能找到重新开的正确的进项票,可以抵扣吗?
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2021-09-01
库存商品的二级科目可以是供应商吗?因商品品种太多,想按供应商记
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2019-12-18
我们付款给供应商,供应商已经给我们货了,但是发票还没开出来 对方就破产了,计入管理费用,那这笔费用可以税前扣除吗
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2020-03-01
我们公司的销售模式是发生销售时再向供应商进货,(钱给供应商,他们开票给我们),这个入账的时候可以直接入主营业务成本,不走库存商品吗?
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2020-12-03
老师我们公司把业务分包给供应商做,签的分包合同,供应商开来的进项发票(开票名称是通用设备),我是直接入主营业务成本的科目 吗?还是应该怎么做?
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2025-04-18
老师,您好,我想问一下,比如我们购买材料的时候是从一个供应商那购的,但是呢是分别用在三个小项目上面的,因为对方的票是10万元版的,如果对方三次送材料的发票开在一张上面,我可以做一个多借一货的凭证吗,最主要是发票只有一张
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2016-12-02
餐饮小规模企业,本月购进菜5000元,肉6000元,借:原材料5000 贷:应付帐款一菜供应商名字,借原材料一肉供应商名字,因为本月购进,月结下月才付款,价格是有合同,发票要付款时才有,请问下购进时是可以直接写供应商名字,不需要暂估了吧
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2019-06-08
罐区照明移位整改,供应商是包钢电气有限公司。合同内容是:技术服务、施工,发票开具:税目劳务,明细罐区照明施工 税率13%,备注:工程名称 工程地点,类似这种发票,我们认定为不合规发票,但供应商不给重新开具,责任可以认定为与我们公司无关吗
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2019-11-20
老师,我们公司在开发一个项目,类似于淘宝平台,消费者在我们平台上用积分加钱的方式在我们平台上购买商品,但货款是直接打到我们公司账户上的,我们公司在定期和供应商结算。请问:1、消费者付款了,发票是不是应该由我们公司开?还是可以协商由供应商开?2、这个过程中我们公司、供应商分别涉及到哪几个税种?
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2016-09-17
您好,做外账的时候,供应商开了专票,能不能在凭证附件中不要纸质发票(因为专票在税控系统中已经抵扣了,也是可查的,),
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2019-08-07
老师,想请教一下,17年的业务,供货商开来50几万的发票过来,一直挂了应付账款在那里,这个月对方开了50几万的收款收据给我,可以凭收据入账吗?有什么风险吗?
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2020-07-06
公司没有办理税务登记,供应商的发票已经开过来了,有没有什么影响
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2019-01-29
你好,老师,我想问一下,公司可以帮供应商代付原材料款吗,代付的原材料款的发票是供应商开给公司,还是收钱的那家公司开给我们公司
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2020-01-03
老师 我公司8-9月与供应商签的都是不含税 发票开过来需要补税点 货款假设有两万 发票送来了五万 然后10-11月又重新签订了合同是含税价的 我想问一下应该要补给她的税点要怎么算诶
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2019-12-30
进货成本是3000,运输成本是200,进货要发票供应商要收10.8个点的税点。。税负率按1%算。。如果我想赚100元的利润。。那我定的含税销售价格要多少钱合适。。有老师可以写下具体计算过程吗
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2019-10-13