老师,上个月供应商给我开的票我已经抵扣了,这个月发票开错了,已经申请了红冲并且已收到负数发票,供应商在这个月重新给我开了正确的发票过来,我在增值税综合平台上能找到重新开的正确的进项票,可以抵扣吗?
食其
于2021-09-01 10:28 发布 1221次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,可以的,可以的。
2021-09-01 10:28:43

同学你好
先做负数发票,就是做原来分录的负数分录,然后再按正确发票做正数分录
2021-09-03 11:35:54

同学,你好
如果你们没有认证,由销售方开具信息表,反之,由你们开具。
2021-08-27 18:02:25

不需要。需在《增值税纳税申报表附列资料(二)》中“红字专用发票信息表注明的进项税额”栏次做进项税额转出。
2019-11-29 12:36:32

你好 需要转出 填写申报表附表二 进项税转出栏次
2021-10-11 11:16:25
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