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请问一下7月份开票12万,是首笔预收款,但款项还没有收到,代开发票已交税软件行业,主管说没有成本不能确认收入,请问要怎么做分录
1/582
2019-08-05
老师,我写的会计分录是: 借:预收账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 为什么这个会计分录是错的?哪里错了呢
1/666
2021-03-06
收到定金时,做会计分录是:借:银行存款,贷:预收帐款。收到订金时,借:银存,贷:应付。收到押金的会计分录:借:银存,贷:预收吗?
1/2771
2019-03-24
付给供应商的款项,供应商没开发票是先借:预付账款 贷:银行存款嘛?
3/667
2020-12-29
因采用预收款方式交税的家装公司,后期我司产生客户退预收账款的,收入为负数的,增值税怎么申报?
1/772
2019-01-09
如果采用预收货款销售的,确认收入不同, 实际工作中 合同上是如何体现采用的销售方式是--预收货款???
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2017-07-06
预收客户的定金,是放在应收帐款帐户还是还在预收帐款帐户呢?如何保持相同客户之前的连贯性呢?
3/1719
2022-07-08
项自训练 【资料】 事业单位上一会计年度因订购货品发生预付账款5000元,款项已通过财政授权支付方式支付。由于订购的货品未按时收到,该事业单位于本会计年度收回了上一会计年度的全部预付账款5000元,款项已转入单位零余额账户。该项资金属于以前年度财政拨款结转资金。 【要求】 该事业单位应如何做账务处理?
1/195
2023-11-20
收预付款,没给对方开发票呢,可不可以借,银行存款,贷,应收账款
1/708
2018-10-03
我提问:老师,我现在这家公司是经验古玩字画的,每月都有10万左右pos机刷卡进基本户,前会计每月都做预收款,预付款,没有做过收入也没有开过票,现在到年底了,马上就要出年报了,我这个账应该怎么处理啊?
1/786
2015-12-13
我单位由于建厂房需要用电,交供电处1万预付款,此款等到单位不用电时再退还,每月电费到银行去交,请问这1万元预付款,我是计入其他应收款还是放在预收款进行核算呢?
1/695
2014-10-11
老师 请教个问题 我们的销售是分期收款的,分30%,60%,10%。我们是客户付款后就开发票。客户先付30%的预付款,我们开始做,差不多80天后做完,发货给客户,客户验收后付60的款,我们开60%的发票。一年后,付10%的尾款,开10%的发票 怎么做
1/2077
2019-08-27
我做餐饮业的会计么,就是客人预存了款,然后开了发票了,但是没有消费,就是开了发票时的分录和消费了的分录怎么做? 收到款时,借:银行存款 贷:预收账款 开发票时能不能先做了收入,借:预收账款 贷:主营收入 然后实际消费时在冲退收入 一正一负 是这样吗
1/225
2024-08-07
王老师,你好!公司本月租赁收入(开票金额)10万,销项税额1.3万,但是钱还没有收到,请问这个月不确认收入,可以吗?我做的分录是:借:应收账款 11.3万 贷:预收账款(租赁收入)10万,应交税金(销项税)1.3万,请问这样做对吗?
1/1252
2019-07-06
已经核销的坏账当期又收回。会计分录怎么做呢?我在看李卫华老师的课时4 第二节 应收及预付款项
1/885
2017-12-07
付首付款,借:预付账款-xx房产公司 贷:银行存款,收到首付款发票,借:预付账款—xx房屋 贷:预付账款—xx房产公司。请问老师是这样处理吗?
1/1281
2019-07-30
1月20日预付货款40000元,我1月20日财务处理时借:预付账款40000,贷:银行存款40000,1月27日收到货款以及增值税发票100000元(含税价),货款已结清,那我1月27日财务处理时借:商品库存85470.09,进项税14529.91,贷:预付货款40000,银行存款60000我这样的财务处理正确吗
1/783
2018-01-30
其他应收款是负数,可以用借其他应收款 贷预付账款转出吗?还有应付账款也是负数,该用什么分录转出呢?
1/672
2019-11-30
公司流程是采购人员填公司的采购借款单,钱直接打给A公司,等发票回来后,员工报销冲借款。 目前分录是1、借款打钱时借:其他应收款 -A公司 贷:银行存款 2借:.预付账款 贷:其他应收款 3.发票回来 借.:原材料 贷 预付账款 老师 我觉得这样很麻烦 到底怎么做才能很清楚 又对
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2016-10-17
项目12月份开的票,一月份去预缴的税款,现在申报12月增值税的时候可以扣除预缴税款吗
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2022-01-07
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