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票据问题:见票后定期付款的汇票付款期限自承兑或拒绝承兑日起按月计算,并在汇票上记载。 老师能不能白话解释一下,定期付款不是到期日前提示承兑,到日后10日内付款吗?这句自承兑或拒绝承兑是什么意思?
1/2368
2021-04-26
老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
1/737
2016-02-25
我还是没弄明白税控维护费抵减时结转的分录,是这样写吗?发生时,当月抵减:借 管理费用/办公费 280 贷 银行存款 280 借 应交税费/应交增值税/减免税款 280 贷 管理费用/办公费 -280结转时:借 应交税金/未交增值税 280 贷 应交税费/应交增值税/减免税款 280
1/1039
2018-04-25
A公司转贷开设贷款专户,实际运用贷款的B公司每月将贷款利息转账至A公司贷款账户,A司账务上作“财务费用”处理,实际本金也是B公司返还贷款账户,A司不用作本金返还账务处理,请问以上处理是否合理?年终所得税清算时会产生什么问题?
3/1119
2019-11-16
请问出口开票应收账款500美元,收到外汇款398美元,另外102美元对方银行手续费,不会再款款给我们,做账时借银行存款398美元,贷应收账款398还是500,102入财务费用对吗,财务费用入借还是贷方
1/830
2020-07-20
物业公司代收代付水费,收款时 借:银行存款 贷:其他应收款-水费 付款时,借:其他应收款-水费 贷:银行存款, 这种情形,部分业主要发票, 开了发票的确认收入要增值税, 这情况怎么做分录结转呢
4/748
2021-05-14
微信上扣除的交易手续费,借财务费用,贷银行存款吗
1/1501
2018-06-05
老师:社保费用入账 借管理费用 贷银行存款 这样对吗?
2/1058
2016-07-10
请问老师贷款保费是什么意思还有保费的会计分录
1/630
2023-03-22
公司开了金融贷款服务费,保险服务费应该填哪一栏
1/654
2019-02-20
支付材料费可以直接 借:工程施工-材料费 贷:银行存款
1/1347
2021-01-04
银行承兑汇票,未到期贴现受手续费,到期办理委托收款吗?那银行承兑汇票不是应该在10天内委托收款吗?怎么区别到期未到期呢?比如举例,这个银行承兑汇票出票日期是5月1号。
3/1517
2018-09-20
我司开承兑,显示提示承兑已签收,收款方说没收到
1/3006
2021-08-20
老师好,请问公司使用财付通收款后第二天到账,我做的分录是 收到款时借:其他货币资金贷:主营业务收入应交税费款 款到账时:借:银行存款财务费用_手续费贷:其他货币资金对吗
2/939
2022-01-05
交纳工会经费会计分录,借:管理费用一工会经费,贷:银行存款
1/2578
2020-02-10
我是材料供应商,请问走保理付工程款,最终我需要承担多少费用
1/2811
2019-07-19
一、21年暂估了10000的差旅费,账务处理:借管理费用(-10000),贷其他应付款-暂估(-10000);二、22年1月到了8000,账务处理:①借管理费用-差旅费(-8000),贷其他应付款-暂估(-8000),②借管理费用-差旅费8000,贷其他应付款-员工8000。三、22年3月确定余下的发票不会到了,账务处理:其他应付款-暂估2000,贷利润分配-未分配利润2000。以前分录是否正确啊?
1/263
2023-03-24
老师,一个公司最开始没有开发票出去,但有款项打进公司账户,做的是借:银行存款,贷:预收账款,后来做了借:预收账款,贷:应收账款,开发票出去时,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-销项 ,现在对方公司又转了一个10万的电子银行承兑汇票过来,这个会计分录应该是怎么做嘞?
3/646
2019-05-31
付款单位付了一张电子承兑,几家协商着分款,单位扣其他单位的汇款手续费应该冲财务费用呢还是做营业外收入
1/890
2018-08-08
老师,委托加工物资:发出时,借:委托加工物资 贷:原材料。 收到发票,借:委托加工物资 应交税费-消费税(继续加工) 贷:应付帐款。 支付时,借:应付帐款 贷:银行存款 。 物资入库时,借:原材料 贷:委托加工物资。 这样对吗?
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2024-02-24
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