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小规模纳税人,月报,1月份有预缴增值税且在1月份未冲完,二月份有应交增值税,但增值税报表里没有自动生成未抵扣完的预缴增值税,请问老师:未抵扣完的预缴增值税填在哪一栏?附1月份和2月份的增值税报表
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2020-03-23
我是房地产的,预缴增值税是不是借应交税费预缴增值税,贷银行存款,月末需要结转到未交增值税吗
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2020-02-15
老师您好,3个老板租的场地,生产砂石料,税务方面甲方负责,我们只负责自己生产销售,我们购进石头生产成不同型号的石子,沙子,也没有确定的方法计量一吨石块能生产出多少石子,沙子,关于出库,入库,库存商品,我如何做账呢??
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2019-09-05
老师你好,我们是一家一般纳税人建筑装饰企业,小型微利,我们增值税税负应该按什么税负交比较好啊?
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2019-07-29
某食品厂为增值税一般纳税人,从农业生产者采购水果,取得销售发票上注明买价80000元。3、春节前夕向职工发放自产食品一批,该批食品市场售价500000元。4、生产领用水果50000元。5、报销某职工出差客票348元。6、将生产用水果用于商务招待,水果采购价格400元。7、支付2021年度房租,取得增值税专用发票上注明租金240000元,增值税21600元。8、2020年8月购入的一台职工食堂使用空调,改用于生产车间使用。该空调购入时取得增值税专用发票上注明金额12000元,税额1560元。该空调预计使用5年,不考虑净残值。(1)将生产用水果用于商务招待属于(),其进项税额()(填能或不能)抵扣,应做()处理(2)2020年8月购入的一台职工食堂使用空调,2021年1月改用于生产车间使用,可在()抵扣进项税额。(填写具体时间)(3)该食品厂2021年1月可抵扣的进项税额为( )元,销项税额为( )元,应纳税额为( )元。
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2022-03-29
某食品厂为增值税一般纳税人,从农业生产者采购水果,取得销售发票上注明买价80000元。3、春节前夕向职工发放自产食品一批,该批食品市场售价500000元。4、生产领用水果50000元。5、报销某职工出差客票348元。6、将生产用水果用于商务招待,水果采购价格400元。7、支付2021年度房租,取得增值税专用发票上注明租金240000元,增值税21600元。8、2020年8月购入的一台职工食堂使用空调,改用于生产车间使用。该空调购入时取得增值税专用发票上注明金额12000元,税额1560元。该空调预计使用5年,不考虑净残值。(1)将生产用水果用于商务招待属于(),其进项税额()(填能或不能)抵扣,应做()处理(2)2020年8月购入的一台职工食堂使用空调,2021年1月改用于生产车间使用,可在()抵扣进项税额。(填写具体时间)(3)该食品厂2021年1月可抵扣的进项税额为( )元,销项税额为( )元,应纳税额为( )元。
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2023-10-22
老师你好,我们公司用的系统是速达系统,适应了生产企业,采购里面选择票中生成了, 借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应付账款, 会出现几种清江桥,票还没有收到,还有当月的采购下月开发票,但是系统会自动生产这个完整的科目,我们连续几个月的进项税额都未认证,老师,我们这个月销售了多少就产生了多少的销项税额,进项未做抵扣,老师我怎么分录处理呢? 可以把这样做吗? 借:应交税费—应交销项税额 贷:应交税费—未交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 但是进项税额我怎么处理呢?
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2021-09-06
建筑公司当月没有项目发生要交增值税吗?
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2018-12-04
2×21年11月2日,甲公司以生产用设备和一栋厂房与乙公司的无形资产和在建工程进行置换。甲公司换出设备的账面价值为200万元,公允价值为300万元,适用的增值税税率为13%;厂房的账面价值150万元,公允价值200万元,适用的增值税税率为10%。乙公司换出无形资产的账面价值为100万元,公允价值为150万元,适用的增值税税率为6%;在建工程为一条在安装生产线,其账面价值与公允价值均为250万元,适用的增值税税率为13%。甲公司收到乙公司支付的银行存款117.5万元,另为换入无形资产支付相关税费3万元。假设交换具有商业实质,换入资产确认时点与换出资产终止确认时点均一致,不考虑其他因素。
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2022-03-23
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产S牌卷烟 (不含税价为100元/标准条)及雪茄烟。本年5月甲卷烟厂发生如下业务: (1)从烟农手中购进烟叶,支付烟叶收购价款110万元并按规定支付了10%的价外补贴,烟叶消费税率为20%,将其运往A企业委托加工烟丝(自2019年4月1日起,纳税人购进用于生产销售或委托加工13%税率货物党农产品,按照10%的扣除率计算进项税额);向A企业支付加工费,取得增值税专用发票,注明加工费10万元、增值税1.3万元,该批烟丝已收回入库,但本月未领用。A企业无同类烟丝销售价格。 (2)从乙企业 (主营业务为生产烟丝)购进烟丝,取得增值税专用发票,注明价款300万元、增值税 土
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2022-04-27
企业售出商品如果发生销售退回,发出商品时增值税纳税义务如果已经发生,应当确认应交税费一应交增值税(销项税额)。 这里的确认应交税费一应交增值税(销项税额)是说,在销售退回时不借记应交税费一应交增值税(销项税额),不冲回的意思吗?
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2020-04-10
长江公司2016年至2020年,与固定资产有关的业务资料如下: (1) 2016年12月12日,长江公司购进一台不需要安装的大型生产用设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为I500万元,适用:的增值税税率为13%,款项以银行存款支付,假设没有发生其他相关税费。该设备于当日投入使用,预计使用年限为6年,预计净残值为30万元,采用年限平均法计提折旧: (2) 2020年12月30日,因转产该设备停止使用,长江公司以600万元的价格将该设备出售给甲公司,处置时发生固定资产清理费用10万元,以银行存款支付。 假定不考虑除增值税以外的其他相关税费,要求: (1)编制长江公司购入设备的会计分录。
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2021-10-24
我公司于2008年10月份从外地购入一台大型设备,对方开具了增值税专用发票,我公司也如时将税款认证入账。使用时发现设备型号与所需设备型号不符,于2011年5月份将设备退回厂家,我公司给对方提供了开具红字增值税专用发票通知单,我请教的是对方把红字发票和抵扣联寄给我方后我公司将怎样处理固定资产账,应该怎样做会计分录
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2021-05-14
我们5月刚把进出口权申请下来,6月份报税时要联合进出口系统进行申报的,我该怎么申报呢?我们暂未出口,也没开发票,那个进出口系统我已经下载了,申报的话我也看了会计学堂里面的视频,但那个好像是有进出口数据那些了才申报的,而且那是外贸企业的,我们是生产企业,好像没有关联增值税申报表一起申报。还是不懂怎么报哦。麻烦老师祥解一下,谢谢!或是有别的视频,摧荐一下,我自己在会计学堂找出的出口视频,蛮少的,感觉不全面。麻烦下老师们指导哦,谢谢!
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2018-06-01
增值税税负是看当年发生的已交增值税,除以主营业务收入,还是看自成立公司以来,联系多年累积发生的增值税除以主营业务收入?企业所得税税负是当年企业所得税,还是连续多年》?
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2019-01-13
增值税补充申报表,制造费用这一栏是填一级科目制造费用的金额吗?我公司账本上的制造费用是生产成本下的二级科目明细,月末有金额,需要填在这栏吗
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2015-12-08
延续服务业增值税加计抵减政策,2022年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额。这是什么意思
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2022-02-19
1.以银行存款缴纳上月未交的增值税税额4500元。 2.销售应交增值税产品300o00元,按规定收取增值税税额39000元,货款已收到,存入银行。 3.用银行存款支付本月水电费40o00元,增值税专用发票上注明的增值税税额 为5200元。 4.用银行存款购入在建工程材料一批,材料实际成本为500000元。增值税专用 发票上注明增值税进项税额为65000元。 5.以银行存款购入生产设备一台,价款为140000元,增值税税额为18200元, 设备不需要安装,已投入使用。 6.在建厂房工程领用本企业生产的产品,产品实际成本为50000元。 7.以银行存款购入家具一批,列入周转材料。该批家具价款为6000元,增值税税额为780元,家具已交付使用。 8.从农民手中收购免税农产品一批作为原材料,价款为35000元,货款以现金支付,材料已验收入库。 9.因管理不善导致盘亏原材料1000元,应负担的增值税税额为130元。根据上述资料,逐题编制会计分录
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2022-08-10
在异地发生的建筑服务 需要预缴增值税吗
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2018-11-28
个体工商户销售再生资源用不用交增值税
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2017-03-07
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