我公司于2008年10月份从外地购入一台大型设备,对方开具了增值税专用发票,我公司也如时将税款认证入账。使用时发现设备型号与所需设备型号不符,于2011年5月份将设备退回厂家,我公司给对方提供了开具红字增值税专用发票通知单,我请教的是对方把红字发票和抵扣联寄给我方后我公司将怎样处理固定资产账,应该怎样做会计分录
优雅的柚子
于2021-05-14 11:08 发布 442次浏览
- 送心意
来来老师
职称: 中级会计师
2021-05-14 11:16
你好,是完全退货还是以之后换换货呢
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你好,是完全退货还是以之后换换货呢
2021-05-14 11:16:18

你好,厂家不给开始合理的
2020-05-27 19:51:35

你好,把这个发票的发票联,抵扣联退回给对方,然后让对方开具正常的发票入账
2017-11-22 15:17:04

你好,你们签订合同时没有要求设备和建筑工程分别提供吗?
2021-04-18 10:59:37

你们收到红字发票之后 原路红字冲红之前的分录
2019-11-06 17:28:47
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优雅的柚子 追问
2021-05-14 14:14
来来老师 解答
2021-05-14 14:25