甲公司2019年8月12日销售A产品一批,价格 15000开出增值税专用发票一张,税率为13%, 代垫运杂费5000元,收到对方开出并承兑的银行承兑汇票一张,期限3个月,票面利率5%。2019年9月12日将该票据迸行贴现,贴现率为6%。 要求:根据上述资料编制销售商品、月末计提利息、贴现 假设到期对方无力承兑的会计分录
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2020-04-03
开给对方发票 后,应收款也收不回来了 ,要怎么处理? 需要什么附件?
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2018-09-12
应收款方给了一张银行汇票,我没接触过,请问到银行我要怎么操作
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2019-06-19
老师,建筑施工企业,办理一张银行承兑汇票20万,用于预付商砼款,对方开了收据,未开发票给对方,那么这个钱支付了还是没支付啊?分录如下 借:预付账款 贷:应付票据。
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2020-04-01
付给供应商承兑购买材料,供应商按其公司政策收取的贴息,这个贴息钱供应商给开票应该怎么开
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2018-09-28
会计小白:12月开了10W 的发票,没有收到 钱。预计2月才能收到钱。请问这笔分录应该要怎么做呢。借:应收账款,借:应交税金,贷:主营业务收入。但是现在成本很大,应该怎么处理这笔费用呢
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2021-01-21
应收票据期初余额为零 第一行 摘要 期初余额 借或贷符号那里写借还是平 金额是0
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2018-02-24
我们想调下外账应收账款个人借方余额有15万,其他应付款个人贷方余额有18万,现在为了把余额调小,我可以直接做分录为,借其他应付款15万,代应收账款15万吗?
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2017-10-24
用商品房抵货款分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费――销项税 借:固定资产 贷:应收账款,可以?
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2018-11-01
老师,请问应收帐款期末借方和贷方都有余额,我资产负债表中应收账款是填应收帐款借方余额吗
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2022-04-15
报销的单据,例如,电费,需要贴一个记账凭证。还需要贴现金付出凭证吗
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2020-11-21
A店铺销售额:100美金 B店铺销售额:200美金 相关分录: 方法:记账固定汇率法 汇率为7 1.确认收入 借:应收账款-A店铺 700RMB 应收账款-B店铺 1400RMB 贷:主营业务收入 2100RMB 2.平台结算 借:其他货款资金 100美金 贷:应收账款-A店铺 350RMB 应收账款-B店铺 350RMB 3.提现 借:银行存款 600RMB 财务费用-手续费 50RMB 财务费用-汇兑损益 50RMB 贷:其他货币资金 100美金 数据仅供参考,老师我这样做是否对?
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2020-10-09
红冲一笔分录:借,预收账款 贷,其他收益 现在调报表应该怎么调呢?
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2018-10-17
应收票据的管理,你们有什么好方法没?银行承兑的、电子汇票等等,,
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2016-08-27
做外账,普票做账直接借管理费用160 贷其他应收款160 要是增值税专用发票:借管理费用141.59 应交税费-应交增值税18.41 贷其他应收款160 普票和增票是这样的做法吗
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2020-05-10
你好,为什么先付款的费用先用其他应付款来代替,到票据收回再冲其他应付款,比如支付物业管理费,支付了但没有票据之类的,借其他应付款减了,到收回票据再冲其他应付款又增加了,虽然说一增一减没有矛盾,但是我一般再做社保时候看到有银行回单,一般就出纳那边写好了社保分别的各支付的,一般我直接
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2017-06-01
借现金的时候如何做凭证附件呢 收据吗
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2018-10-12
借:管理费用 贷:现金,抵扣,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入为什么要走到营业处收入
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2017-01-11
老师好,A公司台旧车是以前没有入账,也没有原始单据发票的,也无法评估。现在转让出售开出发票,A公司那台旧车转让合同价格是8000元,但开具发票是10000元,如何从头到尾做出来的分录是正确的呢?可以帮忙写一下分录吗?可以只做这样的分录吗:借:其他应收款 10000 贷:管理费用 8849.56 (10000/1.13) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1150.44(10000/1.13*0.13); 等收到货款:借:银行存款 8000 借:营业外支出2000 贷:其他应收款 10000
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2019-10-11
公司借员工款10万,原先此员工在其他应收款核算的,本次分录可否做成 摘要:借款 借:银行存款 贷:其他应收款?
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2019-02-02