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你好老师,公司是建筑固定资产-道路(矿产公司修建道路为了车辆进出使用),直接人工、机械、材料,是按在建工程处理的,现在涉及到一下周转的材料,(龙门架、土工网等)账务处理可以按周转材料,进在建工程吗?借 周转材料-龙门架等,贷银行存款,领用时,借在建工程-龙门架等,贷周转材料-龙门架等?
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2022-02-14
天猫支付宝款转公账怎么做分录
1/1760
2019-04-16
公司老板帮亲戚在公户走帐……款是从对方公户转进我公司基本户,然后这笔款,又让老板转到他私人账户了,怎么把帐做平的。内帐
1/1715
2017-08-10
请问一下去年未建帐,信用社借款400000元,今年还款。借:银行存款40000贷:其他应收款400000请问一下老师,还要做一笔什么分录帐才
8/267
2020-04-08
2015年有一笔收入18万实际已收款,但是没有做账,现在应收账款还挂账18,这个怎么调下帐
2/1143
2018-12-17
你好,我们公司新成立的商业保理公司,准备300万放贷,放款率是30%,放款期为12个月,怎么计算放款周转率和每期资金回收额,谢谢
1/1788
2019-09-17
请问把A客户预收款转销到B客户,转销以后B客户这边还做应收款转销吗?
5/1002
2020-05-20
请问我有按完工百分比法确认收入,借 合同结算—收入结转 贷 主营业务收入 和业主确权 借 应收账款 贷 合同资产—价款结算 收到钱后 借 银行存款 贷 应收账款 资产负债表上 合同资产 已完工未结算的金额 就应该是 合同资产—收入结转减去价款结算的数 请问我这么操作和这么理解对吗
1/1069
2022-01-04
其他应收款期末余额,是哪些数的汇总 其他应付账款期末余额是哪些数的汇总
1/1420
2021-09-09
应收账款贷方大于借方,其他应付款借方大于贷方导致期末数是负数怎么调整
1/450
2023-03-16
12月财报,其他应付款为负数,需要调整到其他应收款吗
1/355
2024-01-15
资产负债表上的应收账款 和应付账款 可以用负数填吗
1/718
2018-09-06
老师,到12月份应收账款为负数,需要调整到预收正数吗,老师?
1/1011
2022-01-08
应收应付往来帐有效期
1/803
2015-12-18
A转销无法收回备抵法核算的应收账款会导致企业应收账款账面价值减少吗那转销无法收回的呢
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2017-03-24
9日,仓库转来验收单,注明:应收水果数量1250千克,实收1250千克。
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2022-10-20
您好,请问1:暂收到个人的资金是计入其他应付款吗:2:公司内部的银行转账,是计入其他应收款吗?
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2019-10-28
老师你好,我想请教你一个问题,是这样的,张三是我们公司老总,张三欠我们公司20W借款,现在他以我们公司名义,通过公司银行转账付了10W往来账给李四,这笔分录,怎么冲掉张三的借款呢?张三的欠款,我挂在其他应收款,我们公司今年9月份才做账,之前欠李四的款也是张三代收的,没挂应付账款或者其他应付款
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2019-11-25
物流运输公司老师指导下分录那些错的 运输石子:借应收帐款贷主营业务收入应交税费销项税,收到货款:借银行存款贷应收帐款,国家金库退回费用:借银行存款贷其他应付款。预付交强险:借预付帐款贷银行存款。银行利息:借银行存款贷财务费用。买打印机:借管理费用贷其他应付款。买金税盘:借管理费用480贷其出应付款480借应交税费480贷管理费用480保险发票:借主营业务成本应交税进项应交车船税贷预付帐款借营业税金及附加贷应交车船税。交退回保险,借管费用贷银行存款借银行存款贷管理费用。计提工资借管理费用,生产成本贷应付职工薪酬。购入二手车借固定资产贷其他应付款银行短信手续:借财务费用贷银行存款。计提增值税:借应借税费(转出未交增值税)贷应交税费增值税。计提附加等税:借营业税金及附加贷印花税,城建税。三月分录,其他应付款是老板自己用付的,没走公司帐。4月分录:红字发票借应收帐款贷主营业务收入,应交税费。冲红银行收货存款`借银行存款贷应付帐款。交增值税:借应交税费贷银行存款。计提所得:借所得费用贷应交所得付所得借应交所得贷银行存款保险借主营业务成本贷其他应付款计提车折旧借生产成本贷累计折旧。
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2019-12-22
老师你好,我公司是从事建筑经营,在根据相规定在异地经营时要预缴增值税,其中预缴的增值税中有要预缴0.2%的企业所得税,前任会计预缴企业所得税的会计分录为:预付帐款-预交税金--2500,贷:应交税费--应交所得税--2500,最后预付帐款的帐户余额为:200多万了,请问:1、预付帐款的余额要结转吗?结转的会计分录怎么做? 2、应交税费--应交所得税的帐户要结转吗?结转的会计分录怎么做?麻烦老师写出会计分录,谢谢老师!
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2021-03-31
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