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这个月需缴纳增值税,平常都不做进项留底的增值税统计,这个月可以直接做成借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)吗
1/434
2017-06-05
上期留抵246.06 本期销项减进项406.84,则本期应交税费是406.84-246.06=160.78 还有820的税控盘减免税款,那么国税里头的增值税申报表是这样填写吗
1/640
2017-08-07
增值税/(1+增值税税率)是等于税额吗
3/63
2023-02-14
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样剩下一个应交税费-应交增值税(转出未交增值税)如何处理?
1/3291
2020-11-14
增值税进项税和增值税销项税每月月末用做转出未交增值税吗
1/1087
2022-03-17
防火泥属于什么税收编码
1/6562
2021-06-12
防毒面具税务编码开那个?
1/2228
2021-05-12
防爆胶泥属于税务那一类
1/2901
2021-12-14
防盗门的税收编码是多少?
1/6043
2021-03-29
如果税控盘专票490元税额71.20元,去年7月全额抵扣冲减管理费用,在9月认证,认证当月做分录: 借:应交增值税-进项税71.20 ,贷:管理费用71.20。在本月再做调整:借:管理费用71.20 ,贷:应交增值税-进项税额转出71.20。对吗?
5/1515
2017-06-15
设置增值税明细科目时,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)或设置成应交税费-应交增值税-转出未交增值税有什么区别吗
1/409
2019-03-15
由于有减征税额,导致转出未交增值税为负数,分录1这样:借 :应交税费-应交增值税-销项5,贷: 应交税费-应交增值税-进项4, 应交税费-应交增值税-减征税款2, 应交税费-应交增值税-转出未交增值税-1 。 但是事实上要交增值税,因为有进项税额转出。分录2:借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税-1,贷:应交税费-未交增值税-1 (此时未交增值税还是有余额,本月需交增值税)这样的分录正确吗?
1/520
2019-01-08
增值税开票系统的增值税和税局增值税应交增值税少了几分钱。实际缴纳的增值税比账目少几分钱?小规模纳税人。如何调整
1/2725
2019-03-16
月末结转税费的时候结转的是增值税进项税 还是结转的增值税销-进在结转应该税费-未交增值税。还是增值税销结转 增值税进结转
1/2037
2017-07-26
一般纳税人,期末有留抵税额, 以下分录是正确的吗 借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 借:应交税费-应交增值税-进项税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税
1/613
2021-11-08
结账增值税时候,应交税费-应交增值税-进项税额转出 这个科目转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 还是直接转到 应交税费-未交增值税
1/948
2019-02-22
老师 税控系统去哪里下载? 刚领回来的税控盘
1/1404
2017-11-15
增值税是对增值额交税,那是不是就理解成应交增值税=增值额乘以13%呢?
1/1414
2019-06-27
月末结转增值税销项税额减进项税额的差额,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷未交增值税
1/1326
2017-09-08
老师,我是小规模纳税人,报税的时候增值税报表自动带出的营业收入的数字跟税控盘的不一致,我能直接手动改成一致的吗?
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2021-07-01
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