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小规模纳税人前三季度销售额都低于9万免征增值税,第四季度开票30万,缴纳增值税就是按第四季度的开票额全额纳税吗?前面三个季度的要补吗?小规模纳税人代开发票税款代开的时候已经缴纳,如果当季是免征增值税,那代开发票的税款能申请退税吗?
1/1502
2018-11-15
企业在国内采购并运出境外作为国外投资的货物为什么不能享受增值税出口免税并退政策
1/1799
2017-08-28
外贸企业增值税发票选择确认平台里面的发票勾选错了怎么办(抵扣的发票误勾选为退税了)
2/1577
2019-11-13
老师,建筑工程的异地预交的增值税,若当时没有做账,1、后期可以补账吧?2、后期可否办理退税
3/1443
2020-08-28
收到增值税退税,为啥结转到主营业务收入或者未分配利润的贷方去了,有点不明白,老师赐教
1/1082
2019-10-03
请问 外贸型出口企业,进项发票中退税勾选的数据,应该填写在增值税申报表的哪个位置?谢谢!
1/3888
2020-02-22
1、YBR3276 [拦截]《营改增税负分析测算明细表》第1行第7列\"增值税应纳税额(测算)\"[0.00]应等于第6列\"销项(应纳)税额\"÷(增值税主表第11栏“销项税额”的“一般项目”的“本月数”+“即征即退项目”的“本月数”)×(增值税主表第19栏“应纳税额”的“一般项目”的“本月数”+“即征即退项目”的“本月数”)的计算金额[8285.30]!老师好,问下申报税负测算明细表的时候出现了上面这个提示,应该怎么处理?
1/866
2018-11-13
老师您好,结转12月未交增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录是什么意思呢
2/1230
2021-06-30
老师,当月计提增值税是不是应该借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。次月缴费借:未交增值税,贷:银行存款?
4/974
2018-07-31
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 期末多交增值税为什么从借方余额转出?不是可以留抵吗?
2/2732
2020-06-29
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税这个分录对吗
3/2532
2019-03-06
出口企业小规模纳税人,用在退税系统走退税吗,还是直接视同内销,在国税报税系统报就可以,是直接免税还是9万内免税 小规模外贸企业,不是生产型的 如果是0退税率,是不是视同内销,超了9万,按3个点交增值税呢
1/632
2017-09-10
下月交纳增值税时,借:应交增值税一未交增值税,贷:银行存款是这样吗
1/292
2017-03-01
增值税申报时的增值税与开票系统中的增值税金额不一致,如何处理?
1/3575
2018-01-08
已经预交了的增值税为什么要计提到未交增值税而不是已交增值税?
1/3571
2018-09-22
老师,你看看我做的进项税转出及本期增值税结转对不对:(进项税额转出)借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 (本期结转增值税分录)借:应交税费-应交增值税-销项税额 借: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税
2/585
2018-11-27
老师,公司是一般纳税人,贸易型企业,纯出口,没有内销,《出口退(免)税资格认定申请表》上的退(免)税计算方式选项在第2个的退免税划了勾,那么公司是享受退免税政策是吧?那么我们在每个月国税增值税申报时,填写附表一时,主营业务收入应该是填写在第三栏免抵退税那里,还是第四栏免退税那里啊?
1/700
2016-12-13
月末转出未交增值税时 借应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 那月末的三级明细科目应交增值税(销项税)和转出未交增值税就等于互抵了吗?意思是三级明细没有平账啊
5/764
2017-05-06
月未,能这样结转应交增值税科目吗?借:应交税费一未交增值税、贷:应交税费一应交增值税(进项),,,货?应交税费一未交增值税、借:应交税费一应交增值税(进项),,,或者月末不结转?
4/403
2019-03-27
老师,我们公司有自行研发产品,是否可以进行即征即退增值税这个优惠政策
2/1009
2019-05-10
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