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供应商给的活动优惠满1万减3000元货款,发货实发优惠前金额,开发票是开的优惠后金额,我们入库时暂估成本是按优惠前金额暂估,现在就导致暂估金额比发票多出了3000元,我们作为购买方要怎么做账,才能把账做好?
1/634
2019-01-28
给供应商买发票补的税金应计入什么科目
1/1374
2015-12-02
你好餐饮发票服务名称那里如何添加餐饮服务商品编码
1/2151
2022-01-15
请问老师,两个项目 两个合同 分别是一段和二段 但是与供应商签订了一个合同 那请问供应商开发票备注项目名称的时候还要分别写一段和二段吗,供应商合同写的项目就是去掉了一段和二段的总称
1/1098
2019-06-11
老师我想问一下1到3月份服务费属于商品编码的哪种?然后开发票时候不用写单位嘛?
2/573
2020-03-10
我们是代理商 然后购进两台大屏 销售的时候是销售一台 折扣一台可以吗 开发票怎么开啊 做账怎么做啊 可以这样吗
6/781
2021-11-01
我从供应商进货达到一定金额 供应商给我按一定比例返点 这个返还给我的钱 一般我要如何操作比较符合规范呢 有利于我司呢 若让对方给我司对公户打钱这样我就要给对方开发票 如果以下次进货少付款的方式 这样对方给我开的发票是不是就少了这部分返点的钱
1/4351
2017-11-03
2017年有商品暂估,2018年冲回,但是没有收到进项发票,现在怎么做处理
1/502
2019-11-07
一件代发的,客户平台上下单,款项到之后是一部分到我这一部分到供应商那,然后开票是我这边开给客户的,供应商那边开发票给我,我怎么入账呀之前没有库存。
1/1067
2020-04-14
公司向供应商购买产品,一套产品里面有12个(必须一套购买,不拆分销售),供应商给开发票单位是套,数量是1,公司拆分销售该产品给不同客户,这发票应该怎样开?如果按个进项库存对不上
1/998
2017-05-03
跟供应商做合同,明细,1.***货物 金额, 2.木架费 ,金额 ,3.运费金额,合计金额,要求按合计金额开发票。他们说只能开货物,木架和运费不能开,非要求合同里不能体现木架费和运费,要分摊到明细里去,但是运费每次发货是一批的比较难分摊,他们这样要求合理吗?
1/1072
2017-07-28
老师您好,即是供应商又是客户这样互开发票仅一次,又风险吗
1/2989
2020-03-24
我方是挂靠方 我方无论买材料和签合同及开发票都必须以被挂靠方的名义 请问那支付款给供应商是采用什么方式支付呢 被挂靠方和挂靠方之间如何资金往来
1/1749
2018-08-15
请问我公司进口一批产品,在海关申请了免税,请问供应商还需要向我公司开发票吗?
1/874
2020-03-31
我公司是二网,向经销商提车的车款应该算成本还是往来,经销商会直接开发票给客户的,不开给我司
1/576
2017-10-26
老师,供应商的材料有问题,我们扣了他们2000元,他们同意了,但是否需要开发票给他们吗?
4/1097
2019-12-19
老师,我们的供应商要求我们用现金支付货款,是不是就意味着他们不会开发票了,如果我们用现金支付了,这个账该怎么做呢
1/1618
2018-08-07
老师,请问帮供应商维修一台机器,出了材料和人工,开发票是开,劳务,名称写什么
1/1889
2019-09-26
收到供应商的发票及货,款已付。客户的货款已收到,货已发了,但是客户不需要我们开发票。这种情况怎么做账?分录?
2/1978
2021-06-25
我们供应商赔偿一笔赔款110万,其中有60多万抵了货款(货款已开发票)有50万是对公转账,并注明是和解协议款,这笔业务要怎么处理比较好
1/1061
2020-07-08
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