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老师,月末时我结转增值税时,做的是借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,次月缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款这样的分录,对吗?
1/777
2019-12-13
老师,请问下对于一般纳税人来说,月末是不是要集计提增值税?麻烦老师看下我下面的对不对。 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税-减免税/进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交 贷:应交税费-未交增值税
5/550
2019-04-29
老师 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额80 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税费-未交增值税20 老师,这两笔分录可以做在同一个凭证上吗? 还有这个凭证,拿什么来做附件?
1/7
2024-07-09
请问老师,在增值税结转中,分录如何做?销项税额=进项税额 减免税额 转出未交增值税; 应交税费- 应交增值税-未交增值税=应交税费-应交增值税-未交增值税。 这样对吗,可以按这个思路来写分录吗?
1/698
2016-08-24
老师,我本月出现进项>销项的情况我增值税分录写: 结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项税) 应交税费——应交增值税——转出多交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项税) 这个分录是对的吗?
2/12
2023-08-08
问咨询一个关于计算工业增加值的问题 工业和服务业增加值=应交增值税+劳动者报酬(工资奖金)+税后盈余(净利润)+固定资产折旧 这其中的应交增值税是指应交税金的转出未交增值税或未交增值税的金额吗? 如果是未交增值税就是贷方数据,说明下个月要缴税,是转出未交增值税是借方数,那就是留抵税额 这样的话,那就是计算的时候贷方数按正数计算,借方数按负数计算吗?
1/2950
2022-03-24
现在是做完2017年1月的账,应交增值税有余额,2016年已经结平增值税,其中有留抵是在未交增值税反应的。
2/569
2017-02-18
一般纳税人,增值税进账发票多,2.3个月不用交增值税可以吗?
4/537
2022-03-13
老师,公司是一般纳税人,增值税不用计提,做帐,借,应交税费―应交增值税―转出未交增值税,贷,应交税费―未交增值税,缴纳,借,应交税费―未交增值税,贷,银存,这样做,对吗
1/1116
2016-08-27
老师您好,请问信息系统增值服务费计入管理费用下什么明细科目呢?
1/6427
2019-11-05
申报表上的应交增值税和账面上的应交增值税数据对不上,而且十多年的账找不到原因、怎么办,如何做会计分录,因为有差额,所以我这个月交增值税时借己交税金,贷银行存款行吗?己交税金和未交增值税之间如何做分录
1/1074
2019-01-08
#接龙 【实务•多选】甲公司为增值税一般纳税人,2021年11月份甲公司当月增值税销项税额合计为40万元,增值税进项税额转出合计为15万元,增值税进项税额合计为3万元,已交税金为1.5万元,则月末下列账务处理正确的有()。 A.借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目50.5万元 B.贷记“应交税费——未交增值税”科目50.5万元 C.借记“应交税费——未交增值税”科目1.5万元 D.贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目1.5万元
1/2911
2022-05-15
挞定的定金怎么做账啊,交不交增值税
1/7843
2017-06-15
金蝶软件应交税费下设置应交增值税-未交增值税怎么设置 进项税借方有余额 月底的时候是不是做借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税进项
1/2423
2017-02-22
填科目汇总表的时候,应交税费我这里设置有4个明细科目,是不是要把本月4个应交税费的明细科目的借贷方都加起来在把他填写进应交税费的借贷方里。
1/3088
2018-05-21
应交税金--应交增值税(转出多交增值税),这个多交的增值税一直在贷方挂着?
1/768
2019-08-31
老师请问怎么导出以前个税申报的个税明细表
1/4901
2019-07-14
老师,金税盘换一台机器,前期在其他机器上开的发票明细是不是看不到了
1/2492
2020-04-20
在电子税务局能打印以前勾选认证的发票明细吗
1/1071
2022-03-11
我说的是在哪个明细表格力填写,因下面有营业税,城建税
1/913
2016-04-20
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