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收电子承兑,是借:银行存款、贷:应收票据吗 ,我们都是收到A的电子承兑,又转给B,就是应收和应付票据这样做吗
1/654
2017-09-11
应收账款和实际收到的款项有很大的差额怎么处理?实际收到的是十一万,应收账款挂着15万,怎么处理那收不回来的应收账款?对方是强制给了消费餐券抵的货款,没有可能给任何凭据给我企业。
2/2621
2020-04-07
出纳收到货款现金6000元,送行入,编制凭证,根据规定,出纳应编制付款凭证。问:怎么只编一张付款凭证呢?出纳收到货款,不是应该先编收款凭证,借库存现金6000元,贷应收账款6000元,然后再编制付款凭证,借银行存款6000元,贷银行存款6000元,做两张凭证吗?
1/2418
2017-09-27
采购原材料时,本月没有收到货,没有发票,则做分录:借 应收账款 , 贷 银行存款 如果下月收到货,发票,则做分录:借 原材料 ,贷 应收账款 那如果没有收到发票,只有货入库,怎么做分录?才能与发票和货都收到的区分开来
1/1722
2016-06-29
这个应收账款是资产类科目,实际发生时为什么是贷应收账款、借坏账准备
1/359
2021-12-19
老师,请问其他应收款计提坏账准备,是计提其他应收款贷方数还是借方数
2/634
2024-04-03
我们是一家汽车金融按揭中介公司,假设我们帮客户做按揭贷款50000,然后通过后一级代理把这次按揭款打进我们公司,我们扣500的服务费,把49500打给车行,然后一级代理收到资料后将佣金500返给我们,我们又将500佣金返给车行,另外还要支付80的抵押费,请问怎么做账? 借银行存款50000 贷其他应付款50000 借其他应付款50000 贷银行存款49500 主营业务收入485.44 应交税费应交增值税销项税14.56 借银行存款500 贷主营业务收入485.44 应交税费应交增值税销项税14.56 借主营业务成本485.44 应交税费应交增值税进项税14.56 贷银行存款500 是小规模纳税人 要交税吗
1/1020
2020-03-29
资产负债表中 应收账款和其他应收款的区别是什么
1/1892
2020-04-22
老师,怎么计提应收账款和其他应收账款的坏账准备?
1/893
2019-06-25
公户给老板(法人)个人账户转账做现金周转,是做借记其他应收款 -老板 贷银行存款 ; 还是借记 其他应付款-老板 贷 银行存款合适;目前 科目 之前会计把实收资本这块 做的借 其他应收款 -老板 500万,贷记 实收资本 500万。现金这块 做的借记 现金 贷记 其他应付款 -老板。那么这个开始的问题,银行存款给老板个人转账做借记 其他应收还是借记 其他应付合适?
1/1541
2018-09-03
老师,您好,请问待认证进项税额勾选时, 借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应交税费~待认证进项税额 本月有税款 借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费~未交增值税 下月交款时: 借:应交税费~未交增值税 贷:银行存款 这样做对吗
1/761
2022-03-29
其他应收款和其他应付款,发工资时候,个人社保这块应该对应其他应收还是其他应付款?
5/1368
2021-05-11
请问公转私金额超限款项退回,之前做的是借其他应付款,贷银行存款,现在退回来可以借银行存款,贷其他应付款吗?还是直接红冲?哪种处理方式较好?
1/1514
2019-12-20
老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?
2/1219
2020-07-01
老师,我们代收的房租年底要上交财政局,我记账借银行存款贷其他应付款,,上交财政局了借其他应付款贷银行存款
1/1195
2020-06-05
应付建筑工程的材料款,假如预付XXX公司钢材款用于A项目工程(未付款),可以这样做分录吗?借:预付账款-A工程项目材料款,贷:银行存款,取得发票后,分录,借:工程施工-合同成本-A项目钢材,贷:预付账款-A项目
1/957
2018-03-21
开始一个工程项目,有中标价格,发票开出也要做凭证吗?借应收账款 贷主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项税 这样做吗?
1/390
2019-05-10
2018年12月初,某企业与应收账款相关的坏账准备科目贷方余额为20万元,本月实际发生坏账损失6万元。2018年12月31日,应收账款科目借方余额为200万元,其中:应收甲公司账款明细科目借方余额为300万元,应收乙公司账款明细科目贷方余额为100万元;经减值测试,该企业应补提坏账准备11万元;预收账款科目贷方余额为210万元,其中:预收丙工厂账款明细科目贷方余额为250万元,预收丁工厂账款明细科目借方余额40万元。2018年12月31日,该企业资产负债表中应收票据及应收账款项目应填列的金额为()万元。
1/4829
2019-05-08
请问下我们现在系统的账务是 借:1132(营业款结算)贷:合同负债-ict款;同时原来计收的时候,借:1131应收账款-ICT款,贷:主营业务收入;现在我们要把1132营业款结算和合同负债调平没有余额,这种要怎么做分录呀?
2/1038
2019-12-03
房地产企业收到款项,如何区分预收账款和销售收入?
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2022-04-29
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