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1、根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)第五条规定:“纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应
纳税额
中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏”应
纳税额
减征额“。表四填上后,主表23栏却填不进去,是不是只有抵扣时才能填上,现在没收入。只要在表四填列就好吗。
3/1179
2017-03-15
减免税额,已交税金,还有差额纳税的销项税要结转到转出未交增值税吗
1/810
2017-08-02
一般纳税人和小规模纳税人划分标准,工业50商业80,销售额含税吗
3/821
2016-10-12
一般纳税人购买金税盘是要全额抵扣吗?那小规模纳税人不抵扣吗?
1/1485
2018-08-20
一般纳税人转为小规模纳税人,存货不能进项税额转出,这是为什么
2/1347
2020-05-22
,定额税纳税人变成一般纳税人这个账该怎么做?对账单该怎么处理
1/861
2017-07-18
老师,小规格纳税人月销售额多少不需要缴纳增值税和企业所得税
1/783
2018-10-19
:本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月9.71加即征即退项目本月0.00之和。
1/627
2019-05-06
本期实际抵减税额合计不等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月265.49加即征即退项目本月0.00之和。
1/1054
2019-10-15
1月报进项税税额10325.71元 含税收入16万元(不包含红冲金额85450元),2月缴纳16%增值税税金合计11246.75元。2月进项税额1394.26元,开了6千多的发票,3月本不需要缴纳税金,但由于电子税务局问题致进项税额无法抵扣,缴纳16%增值税税金合计891.17元 缴纳的税额无法退还需办理抵扣。现3月已认证税额27602.85元 若全年税负率为3.5% 当月应开多少含税发票?
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2019-03-30
老师,小规模纳税人,不含税销售额是1514563.1,税额是45436.9,是不是增值税要交45436.9
1/363
2019-11-28
一般纳税人,会计分录用不用把销项税额进项税额转转出未交增值税
1/1387
2019-02-25
小规模季营业额超过9万全额缴纳增值税!还是扣掉9万部分差额交税
1/596
2016-07-14
一般纳税人,电子税务局里面填报的本月金额是季度金额,还是本月金额
2/508
2022-01-11
老师,一般纳税人3月增值税147.26,税控盘抵税280,应
纳税额
负100多,没啥问题吧?
1/346
2019-05-05
我们是一般纳税人,开票金额9149025,我们要缴纳多少的税费?全部的税种
2/481
2022-01-20
一般纳税人公司,出口金额70万,内销销项税额3万,进项税额5万,本月怎么计算附加税
1/327
2019-02-20
老师,一般纳税人的增值税为销项税额抵减进项税额,这个购买办公费用取得的专票可以拿来抵扣吗
1/513
2016-12-10
我2019年缴纳了企业所得税1507.49我没有入账,我在2020年补录了一笔,那这笔钱怎么提现出来呢 是在企业所得税应
纳税额
计算第8行显示吗
1/480
2020-05-04
开给客户的服务费税率是6%的,销项税额大于进项税额要缴所得税吗?一般纳税人
1/747
2018-10-08
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