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总账的
应收账款
余额和明细帐的
应收账款
余额对的话,是把明细帐的余额相加然后和总账的余额对吗?
1/2265
2019-04-29
退货在
应收账款
里要怎么做分录
2/1887
2020-05-26
先用银行收的预收款,后面
应收账款
收完了,怎么做分录
1/1732
2019-09-11
应收账款
对净利润的影响
1/2293
2017-07-10
老师我每一个月都没有做欠款,相当于我是用的收付实现制吗?现在要改成权责发生制,是不是需要做凭证出来弄成
应收账款
呢
1/1126
2016-05-10
甲公司为增值税一般纳税入,适用税率为13%,2020 年5月1日销售一批商品给乙公司,
应收账款
为1000 000元,规定的付款条件为“2/10、1/20、n/30”; A公司于5月20日付款,甲公司实际收到的金额为( )元。 A 1118700 B 1000000 C 1120000 D 990 000
1/2543
2020-06-28
本年收回上年已确认为坏账的
应收账款
怎么做分录?
1/6647
2020-06-18
14.主观题 HL公司明年每月的预测销售额:1月200 000千元,2月220 000千元,3月240000千元,销售额的20%为现金销售,80%为赊销。赊销额的50%于当月收回,40%于赊销的次月收回,10%于第三月收回。明年初
应收账款
余额为9600万(本年11月赊俏额18000万,12月赊销额15600万)。要求:编制明年1月、2月、3月的销售预算表和现金收入预算表。(10分) 这个怎么解决呢?请老师解答一下,麻烦了
3/809
2022-12-28
老师,我们员工之前在公司有签单,挂
应收账款
,现在员工已经离职啦,这笔钱在工资里扣,怎么做分录
1/891
2016-11-03
甲企业于2017年4月1日销售一批商品给乙企业,
应收账款
100000元(假定不考虑增值税),规定的付款条件为2/10、1/20、n/30;乙企业于2017年4月18日付款,乙企业实际享受的现金折扣为()元。 (1分) A 1000 B 2000 5000 D 20000
1/1340
2022-05-24
工程签定合同时,借
应收账款
,贷工程结算,工程完工未收到款该怎么做分录
1/1745
2020-07-18
应收账款
余额在贷方,是不是表示收到货款,没给客户开发票呢
1/5921
2020-11-24
您好老师,我前两个月刚接手
应收账款
的时候,出口的收入都做的人民币,应该按币别记美元,现在怎么调整
1/1407
2021-11-14
老师,公司2020年的
应收账款
,错误入到其他应收款中去了,可以在本年度先冲销然后再做正确的分录凭证进行调整吗? 原错误分录: 借:银行存款 贷:其他应收款——股东A(实际上应该是B公司的应收款)
2/373
2022-10-24
老师,就是我们员工有个工资是为负数的,我这种应该怎么做分录合适? 本月只扣社保420.下月再扣剩余的 意思,就是分开扣就可以了,不用做分录什么的 主要是每个月都是为负数的 累积起来就负得太多了 你好,同学 (1)员工工资是多少正常计提。 (2)代替员工缴纳社保计入其他应收款。 两者分步账务处理。 那就是 1、计提工资420 2、其他
应收账款
476.5 银行存款 476.5 是吗?那最后计提的420,怎么平尼?老师
3/612
2022-06-13
老师之前银行流水没有都挂
应收账款
,然后现在有流水了可以一笔做一个银行存款和其他应收款吗这样可以吗
1/820
2023-10-18
老师,收到客户A的承兑汇票,然后又背书给了B供应商,分录是不是这样做 借:应付账款-B供应商 贷:
应收账款
-A客户
1/954
2016-07-14
“这些凭证做完后,需要核对
应收账款
,应付账款,应交税金进项税和销项税,存货科目”到底是让我做什么呢?我的理解不对吗?
1/950
2020-07-04
老师 如果是我们公司先给另外一个公司付了定金500,后期补齐全款。对方后期给我们开票 那我分录是不是应该借预付账款/其他
应收账款
贷银行存款 付全款的时候借费用类科目 贷预付账款/其他
应收账款
银行存款
1/592
2019-07-02
老师我们是先开票后收到月付款的,工程还没有开始,我现在的分录是开票借
应收账款
贷预收账款 应交税费 收到预付款借银行存款贷
应收账款
对吗老师
3/1007
2020-01-06
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