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生产电动工具取得到增值税专用发票增值税税额是10.4万元,因管理不善丢失了12万元的材料价值,应交的增值税是多少?
1/441
2022-04-15
小规模纳税人,季度销售额不超过30W。例如开出的增值税专用发票|(不含销销售额)15W,税额1500;增值税普通发票(不含税额)10W,税额1000。等到申报纳税时,只作交1500的增值税。请问怎么做确认收入和结转应交税费这笔分录呢
1/504
2020-10-15
老师,你好,我把缴纳税盘维护费 贷方分录怎么登账?是直接把我应交税费-应交增值税(减免税额)记入在三栏式明细账,科目应交税费-应交增值税里还是记在应交增值税-应交增值税(减免税额)里面?
2/862
2019-05-20
老师,比如进行10 销项无,结转增值税的分录 怎么做,正常是借应交增销项0,贷应交增值税进项10,差额计入应交税金/应交增值税/转出未交增值税吗? 还是可以直接做一步分录 借 应交增值税-转出未交-10 贷应交增值税-未交增-10
3/14
2023-04-13
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。
1/876
2022-04-21
进项税做留抵,借应交税费-增值税留抵税额,贷应交税费-应交增值税(进项税额转出),进项抵扣后,进项税额转出这个科目怎么冲掉啊
1/2200
2019-03-28
2020年12月11日,A公司外购设备买价200万元,增值税进项税额26万元,预计使用年限为4年,预计净残值为1万元。 要求:分别采用年限平均法、双倍余额递减法、年数总和法计算每年需要计提的折旧额。
1/930
2022-02-23
[资料]已知: 一般纳税人适用的增值税税率为13%,小规模纳税人适用的增值税征收率为3%。假设X为增值率,S为不含税销售额,P为不含税购进额。 [要求]计算当X值是多少时,一般纳税人和小规模纳税人的增值税税负相等?
2/2831
2020-06-08
1.取得住宿费增值税普通发票注明的税额能否抵扣进项税额? 2.报销销售人员国内差旅费,取得网约车费增值税电子普通发票注明税额是否可以抵扣增值税进项税额? 以上两个麻烦老师讲解一下
2/2946
2021-08-14
如果当月需要缴纳的增值税额是480,用金税盘480抵扣,分录,借:应交税费~增值税~减免税480贷:管理费用480,结转增值税的分录――借:应交税费~增值税~转出未交增值税,贷:应交税费~未交增值税,这个分录还需要做吗?
1/899
2018-12-30
上期有留底税额并且缓交增值税的账务处理
1/474
2022-12-11
季度报税主表中,不满45免增值税,主表中免税销售额填10、11、12其中那行
10/1023
2021-07-04
已认证待抵扣的进项税期末余额是负数 很少碰到这种情况的吧? 已认证待抵扣的进项税期末余额在贷方是什么意思?里面没讲到这方面的知识啊 里面就讲到增值是的一般情况而已啊
1/2183
2016-12-16
增值税筹划中,设D为增值率;一般计税方式下,s,为含 税销售额,纳税人销售货物税率为工,;P,为含税购进额 ,设纳税人只购入一种税率的商品,税率为工,;简易计税 方式下纳税人适用征收率为 3%。试计算增值税纳税人筹 划中含税销售额无差别平衡点增值率的具体数值。
1/503
2022-09-29
进项留底税额抵扣增值税欠款税额怎么做会计分录
1/2829
2018-02-21
你知道增值税专用发票金额,税率,税额怎么得来的呢
1/1061
2022-05-18
城建税计税金额不等于未交增值税金额 是什么原因
1/814
2019-06-24
增值税专用发票开出三百万金额,怎么算含税税额呢?
1/1436
2018-05-08
老师上个月上个月忘记计提增值了,上个月增值税贷方金额13万元,上个月有一笔红字发票0.4万元,由于上个月票每到就没做进项税额转出,这个月报税是把0.4万元的进项税额转出加上,交纳增值税金额是13.4万元,那这个月不计提增值税按多少计提
5/129
2021-07-20
资产的账面余额、账面价值、账面净值分别是什么
1/3168
2018-08-28
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