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新建账应收账款应付账款怎么挂
1/1250
2021-03-25
应收账款,应付账款指什么
1/1877
2019-09-25
收到车险专用发票一张,是不是借:管理费用-财产保险费 应交税费-应交增值税(进项税额))贷:其他应收款
1/1313
2020-04-11
公司应收款有一个有一笔欠款已经开专票了,然后他家账户让人封了了,现在他想从别的账户转钱给我们,说是做委托付款协议,可以吗
2/580
2018-12-26
企业重建一个账套,以前的账,应收应付库存都保留。库存全卖了作为老板的投资款,但卖出去的都是应收款,这种建账要怎么做呢?
1/1364
2022-03-06
员工15年辞职后工资未付清,现在找公司要工资,老板叫他打了张领款单冲工资,但在摘要里并没注明领工资。我做的借其它应收款-借款,贷现金对吗
1/1094
2016-10-31
小规模纳税人外购商品如何做分录?是不是:借库存商品贷银行存款(应付帐款)贷应交税费(应交增值税进项税额)
1/997
2017-12-27
请问老师,个人收到款项这了收条,收款人按手印,用哪只手指
1/1658
2020-03-12
借款借:财务费用-利息,贷:其它应付款-借款利息,借:其它应付款-利息,贷:银行存款如何理解?借:财务费用利息;借,其它应付款-借款利息,贷:银行存款
1/1987
2017-06-18
老师,请问下面两个会计分录有什么区别: (1)借:其他应收账款 贷::银行存款 (2)借:预付账款 贷:银行存款
1/799
2019-05-20
行政单位,2018年有一笔本应记其他应收款的2000元款项被计成了社保费,2018年账已结转,2019年收回该笔其他应收款,但账面上其他应收款无金额,无法冲销,财务会计和预算会计分别应该怎么做?
1/1201
2020-03-24
应收账款和应付账款能写在同一张凭证上?
1/4182
2019-08-01
我公司有一笔应付账款5000元,因挂账多年,按照营业外收入处理了,会计分录:贷:应付账款--单位名字-5000,贷;营业外收入-无法支付的应付款5000元。这个分录对吗,如果分录是:借:应付账款--单位名字5000,贷;营业外收入-无法支付的应付款5000元呢。到底是借方正数还是贷方负数合适呢!
3/2746
2021-05-09
我们收别人的房租,然后还要支别人房租怎么做分录 我做的是收借:银行存款/贷:其他应付款-房租。支房租时:借:其他应付款-房租/贷:银行存款
2/990
2021-08-21
老师,多付供应商货款了,供应商退回多付部分,退回时做了借方银行存款,贷方预收账款,现在查到原因,要把预收账款做平,贷方做什么科目呢
3/1157
2020-08-24
老师,之前根据合同付款还没有收到发票,上个月做 借预付账款 贷银行存款 这个月收到发票做 借固定资 产 应交税费 应交增值税 进项税额 贷:预付账款 这样这样行吗?这个不需要冲红上个月的了吧?
1/515
2018-12-04
A公司为B公司垫付一笔款项给C公司,C公司为B公司开具了发票。老师,我想问问会计分录是不是这样做的:A公司垫付时:借:应收账款~B 贷:银行存款 B公司收到发票时:借:管理费用 贷:应付账款~A
1/3532
2020-06-08
老师 你看我的两个分录是否正确 1、发放工资时:借应付职工薪酬 -应发工资 1000贷:其他应收款-个人自付社保费359 应交税费-应交个人所得税50 贷:银行存款-实发工资591 2、次月社保扣款时 : 借:管理费用-公司部分860.47 其他应收款-个人部分359 贷:银行存款 1219.47 这样一来 其他应收款 一借一贷正好就平掉了
3/256
2021-06-30
我们现在是支付的时候:借:其他应收款,贷:银行存款。计提的时候:借:管理费用,贷:其他应收款。我们现在收到了发票我们还怎么入账呀
1/702
2018-04-03
老师,我们公司是建筑施工总承包单位, 1、开具发票给甲方500万 借:应收账款500万 贷:主营业务收入、应交税费-增-销项 2、收款时,甲方转了一部分到基本户300万,另有200万通过甲方的农民工工资专户代发 借:银行存款-基本户300、 银行存款-农民工专户200 贷:应收账款 3、专户代发的200万入账,借:应付账款200 贷:银行存款-农民工专户200 请问第2笔和第3笔业务,通过专户代发的200万这个科目用的对不对?如果不对,应该用哪个科目怎么写分录?
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2022-03-16
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