老师,没有收到车辆保险发票,但是款已经支付,怎么做分录呢? 是做借:其他应收款 贷:银行存款吗?
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2021-03-02
老师我们公司账上的钱需要打入对方公司一段时间,再打回我们公司,摘要写代付,借:其他应收款,贷:银行存款就行吧?
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2021-07-06
老师:比如法人之前提前预支了钱,分录是借其他应收款,贷银行存款,后面买东西,他付了钱,是不是借XX东西,贷其他应收款?这分录对吗?我要看他预支了多少钱是应该在哪个报表看,因为我是刚接这家的账。
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2021-06-03
老师,我们公司借给别的公司款,分录这样写对吗,借其他应收款-xx公司,贷银行存款可以吗
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2021-01-06
您好老师,4月份公司给员工多交了个人医疗50,已做分录 借:其他应收款-医疗(个人)50 贷:银行存款 50;9月从员工工资补扣50,账该怎么做?
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2022-10-18
保险公司赔的款,借:银行存款 贷:其他应收款-保险赔款 可以吗?
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2022-07-14
老师,之前付给别家公司的款 借其他应收款 贷银行存款,一直没开票现在也开不了,怎么冲其他应收款呢
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2023-03-07
请问这个中间的其他应收款还有必要过渡吗 还是直接写银行存款 一般都是供应商和客户需要过度
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2024-02-23
老师,很多人都说关联企业之间如果无偿借款税务不认可,税务认为你有转移利润的嫌疑,请问为什么会有转移利润的嫌疑?那财务做账不是:借:其他应收款-A公司,货:银行存款吗?这里面哪里存在转移利润了?没有明白?可否帮我解释一下,一直想不通!
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2020-11-21
收到打赢官司的钱,借:银行存款 贷:其他应收款,,现在想把其他应收款冲平,怎么做账
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2022-08-03
收到法人对公的还款,借:银行存款 贷:其他应收款 是正确的吗
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2020-12-10
挂靠项目收到款时借:银行存款贷:其他应付款一XX项目,发放人员工资借:应付职工薪酬贷:其他应付款一Xx项目,为何贷方是计入其他应付款
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2019-05-13
企业所得税年报,表A100000第19➖20行应=表A106000第11行第2列,请核实!
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2022-05-31
企业所得税年报,表A100000第19➖20行应=表A106000第11行第2列,请核实!
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2022-05-31
其他应付款账面为负数,计稅计基为0,为什么确认递延所得税资产
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2019-08-08
小规模旅行社刚成立发生一笔地接团,开出增值税普通发票价税合计:12000,其中税点 350 收入11650, 旅途发生各类成本费用:11000 借:银行存款 12000 贷:主营业务收入 11650 应交税费---应交增值税(销项税额) 350 借:主营业务成本 10679.7 应交税费-应交增值税(扣除)320.4 贷:银行存款 11000 是这样做分录吗?
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2019-06-23
6.某企业为增值税一般纳税人,税务师受托对其 2020 年 5月的增值税纳税情况进行审核,发现其有关增值税处理业务如下 ;5月 28 日,98号凭证:报销境内交通费。企业账务处理为 ;借: 管理费用 7280应交税费一应交增值税(进项税额) 720 贷: 银行存款 8000后附原始凭证①注明旅客身份信息的铁路车票 15 张,合计票面金额8000元。②银行转账存根1份,注明金额 8000元。问题:判断企业处理是否正确,如不正确,请作出调整分录。
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2022-11-27
课上老师说这个题可以用左边或右边的方法做会计分录。我有个疑问,如果会计工作中,这是发生在两个不同的日期里的,应该不能一次把它们做会计分录的吧。是不是应该5.3日的会计分录为 借:应收账款11700 贷:主营业务收入10000 应交税额-应交增值税(销项税)1700 5.10日的会计分录为 借:银行存款20000 贷:应收账款11700 预收账款8300
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2019-01-14
老师,1小规模纳税人销售应贷方记入:应交税费-应交增值税-销项税额。 2.月末结转:借应交税费-应交增值税税-销项税额贷:应交税费-未交增值税3.交纳时:借:应交税费-未交增值税贷:银行存款
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2019-09-26
增值税申报表中,25行多缴为负数里,我们出现了的负数 34行,本期应缴纳税额里生成的数字和32生成的不一样,差就是这个负数 那怎样才能把这块负数给填进去,抵掉
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2019-05-15