送心意

Helen老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-10-18 17:13

同学好
借 应付职工薪酬 50
 贷 其他应收款 50

果冻 追问

2022-10-18 17:14

是职工薪酬—工资吗?不用再计提费用是吗?

Helen老师 解答

2022-10-18 17:18

计提9月份工资时已经包括这部分费用的,不用单独计提

果冻 追问

2022-10-18 17:23

老师,还有一种情况是员工已经离职了,我们给员工多交的这部分没法从工资扣了,这部分需要怎么处理呢?

Helen老师 解答

2022-10-18 17:25

找他们单独要回,实在要不回的话作坏账处理

果冻 追问

2022-10-18 17:35

老师您看这样可以吗?比如社保多交50,员工已离职,已经扣不了工资了

Helen老师 解答

2022-10-19 11:44

嗯嗯,可以这样处理的

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这笔往来是什么钱呢?
2023-12-20 13:38:09
你好,可以的,就是这样子做。
2023-05-08 14:57:37
你好  对这样处理是对的
2023-03-14 16:10:46
你好;  你对冲下科目即可;    借其他应付款贷其他应收款  
2023-03-02 15:30:17
同学您好,很高兴为您解答,请稍后
2021-09-03 18:34:08
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