考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
我们是个做公租房的政府项目工程施工,现在我们是挂靠其他单位的,现在我们这个工程有三个股东,他们其中一个股东办了一张卡,他们三个股东每个月都朝这个卡里打钱用于日常花销,政府每个月朝挂靠的那家公司开的专户里面打钱用于工程材料款和人工费支出。这两个账户我应该怎么做账
3/1031
2019-07-28
我们是建筑公司,在做土地整改政府把工程款和拆迁补偿秋苗补偿跨一起以工程款的名义打给我方公司,我公司各种补偿(拆迁补偿,秋苗补偿)把钱打给农民,农民要给我们开票吗,要缴税吗?大概农民工的钱怎么做账
2/1674
2019-09-04
因施工方延误工期等原因收取的罚款收入,记入“营业外收入”科目核算,还是抵减应付工程款?
1/6022
2019-09-10
公司一般纳税人,主要做系统智能化工程,包工包料。材料和设备13个点的,现甲方要求只开9个点工程款,可以吗?材料设备怎么结转成本
1/1827
2020-12-24
老师,早上好。施工企业收到第一笔工程进度款,当月结转成本时,是结转当期成本,还是结转所有成本? 工程尚未完工
1/404
2022-06-13
老师,我们是工程施工行业,请问按合同金额挂应付帐款并计入工程施工成本,是否直接按照合同金额结转成本
2/955
2019-01-07
劳务成本未取得发票 借:工程施工 劳务暂估 贷 :应付账款 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工 劳务这样做对吗
2/1323
2019-03-19
老师,请问,建筑工程施工总承包,要怎么收取管理费?除了收取管理费,税款也是建筑工程施工总承包来代扣代缴吗?
1/4285
2019-09-04
老师,就是我们的工程施工人工费做的工资表,一定要从职工工薪酬上走一下吗?我之前直接做的就是借 工程施工人工费 贷的银行存款
1/154
2021-06-18
还未收到工程款先把票开了,钱还未到请问产生的销项怎么做账呢,可以借应收账款 贷:应交税费 么
1/347
2019-07-01
对方打款给公司5万叫公司代它买材料,公司实际买材料花了3万,公司最后要付对方工程款10万,问会计分录怎么做,前两个分录:借:银行存款5贷:其它应付款5,,借:工程施工――材料3,贷:银行存款3,最后的分录不知怎么冲其它应付款,
1/633
2017-09-23
我们公司卖了一批工程材料,结果客户现在给不了钱了就拿房子抵材料款了。我账上还挂的应收账款。咋整
3/585
2022-02-14
老师,我们公司做的装饰工程,业主差我们工程款以房抵款,但是老板说把房子放自己的明下,不作为公司的固定资产,请问怎么处理,这样是不是就会一直挂账应收账款。
1/676
2019-11-27
老师,货到单未到也没给钱的时候做账,借在建工程,待应付账款_暂估。过几天付款了,借应付_暂估,待银行存款。那么单子回来怎么入账,应付已经冲了
2/1176
2020-05-18
建筑行业,我们是被挂靠方,现在甲方进来工程款,我们扣除管理费后转给挂靠方,之前材料款是挂靠方代垫付的,他先转到我司再转到材料商那里的,所以外账有跟挂靠方的往来款,我现在把与挂靠方的往来对冲就可以吗?还是就是我们转回这些工程给他们,他们要写收据给我们吗?
1/1347
2020-01-15
我想问一下 我收到的专票没有认证 入账的时候是 借:工程施工 应交税费-进项税 贷:应付账款 还是 借:工程施工 应交税费-待认证进项税 贷应付账款呢
1/1254
2022-03-09
因不开发票,所以给项目上安装工人发进度款以工资表形式发放,工人不是我们公司的,是做借:工程施工_合同成本_人工费,贷:应付职工薪酬,还是做借:工程施工_合同成本_人工费,贷:银行存款?
1/693
2018-12-10
老师:建筑企业营改增后“工程结算”科目含“增值税”吗? 41分钟前 宋老师 注册税务师/中级会计师 40分钟前 您好!一般是含税的。 老师帮我看看是业主结款时:借:银行存款,贷:工程结算【与业主结算的工程款/(1 11%)】,贷:应交税费--应交增值税(销项税额)(工程结算*11%),从这笔分录反映出“工程结算”是否含增值税了?谢谢老师!
2/1693
2016-07-26
老师 我们公司是景区,这个月完成了一个湿地公园的工程尾款。之前的账上,在支付工程款的时候,都挂的是在建工程,现在我支付最后一笔工程款也挂在建工程对吗?如果对的话,那这个月就得做固定资产增加,那我以合同价格入固定资产可以吗?固定资产卡片是这个月做,然后下个月计提折旧对吗?
3/1138
2016-11-04
工程公司拨付本单位部分工程款和抵扣增值税,但又缴纳了附加税,请问如何做凭证?谢谢
2/501
2019-09-18
首页
上一页
1 ...
484
485
486
487
488
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录