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老师,关联企业之间的借款,是计入其他应付款吗?利息是否计入财务费用呢
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2022-06-27
企业缴纳社保能不能做 借:管理费用-社保 其他应付款-个人部分 贷:银行存款?
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2020-08-03
借:管理费用——差旅费
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2022-04-21
老师 我预付7-9月的房租10万 并一次收到10万的发票 记账 借 预付账款 10万 贷 银行存款 10万 那么结转一个月的费用时候 进项税要 怎么做账 借 预付账款95238 增值税-进项税4762 贷 银行存款吗 然后按月结转 借管理费用 31746 贷 预付账款 31746 这样吗
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2019-09-25
老师帮我看一下会计分录正确不?交社保费用 个人363 公司1018.47 银行付款 借:管理费用 1018.47 其他应付款 363 贷:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 借:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
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2019-04-19
长期待摊费用和预付账款的区别是什么,预付了一年租金,是写预付账款,还是长期待摊? 预付一年租金109万,借:预付账款 100 进项税额9,贷:银行存款109 每月摊销,借:管理费用100/12,贷:预付 对吗?
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2020-03-03
公司筹办期间向另一个公司借款建造办公楼,其中借款利息是能计入固定资产成本的吗?借款费用是建设前借入的可以吗?还是要建造开始到建造完成期间的才算?
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2022-11-05
请教老师,就是购入化肥和领用化肥,如何做账?我们是苹果种植公司 借:原材料 贷:银行存款 领用时,借:制造费用 ——原材料 贷:原材料 月末时,借:农业生产成本 贷:制造费用——原材料,是这样的吗
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2021-01-11
单位缴纳社保的时候 借:管理费用(公司缴纳部分)其他应收款(公司代垫个人社保) 贷:银行存款 借:库存现金(收回代垫分部分)贷:其他应收款 计提工资薪酬时 借:管理费用(扣除个人社保费后)贷:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 贷:库存现金 这样做账可以吗?
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2021-06-08
公司一般都不会很快和供应商结款,所以隔一段时间的话,供应商来我公司打借款,拿点现金,年底的话我要把材料结转成本,我的分录是这样,借,其他应收款,某供应商,贷现金,结转时,比如进费用,借,管理费用,贷其他应收款款,某供应商,贷现金,这样可以吗?
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2019-02-20
请问,10个员工报销,然而是把所有报销款汇款,打给一个人(甲),报销40000元,钱已经汇给那个人了,但后来发现,有一笔退单10000元。请问,我在做账时,是这样吗?做10笔,借:费用 1000,贷:银行存款 1000,还是借:其他应收--甲40000,贷:银行存款。借:管理费用1000,贷:其他应收款--甲。
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2020-04-23
老师好,请问公司在一个银行做了一笔大额存单,然后用这笔存单在另一家银行借款,这种借款是叫质押借款还是抵押借款,还是保证借款或者 其他借款呢?
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2025-07-17
老师,收到一张银行付款回单,支付的短信服务费11元,分录,借:管理费用-短信服务费 11 贷:银行存款,行吗?
1/1000
2021-10-27
2018年2019年付款的广告费一直挂在应付账款借方可以直接计入销售费用广告费冲平吗,但是没看到发票
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2021-11-05
出纳借款做的分录是:其他应收款-员工1000,贷:其他应付款-老总1000,借的时候我不知道,他们都是一家子,我当时做的报销分录是:借:管理费用-办公费1000,贷:实收资本(股本)-老总1000,如果把出纳的借款调整的话,咋做分录啊,谢谢
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2016-11-17
扣缴社保时:借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 然后计提当月工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这个管理费用填的数字 是不是员工全额工资(没扣除个人的社保缴交部分)??
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2017-05-15
原分录为借:制造费用 应交税费/应交增值税/进项税 贷:其他应付款,现想红冲制造费用和其他应付款,并进项转出,分录怎么做
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2025-05-12
有些企业把运费记到其他应付款,然后又做个分摊的分录借销售费用貸其他应付款,为什么
1/676
2017-10-25
工人预借生活费,我做成借 其他应收款 贷 银行存款能吗?
1/559
2018-11-27
支付房租的时候是:借:管理费用-开办费,贷;:银行存款。那摊销分录要怎么做
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2018-01-18
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