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甲公司为制造企业,增值税一般纳税人,原材料核算采用实际成本法。201X年7月份发生下列交易与事项: (1)7月2日,从乙公司购入N材料,M材料,其中N材料17 000公斤,单价10元,M材料83 000公斤,单价10元,增值税专用发票列示贷款金额为1 000 000元,增值税额为170 000元,款项尚未支付。 (2)7月8日,用银行存款支付M、N材料共同的采购费用16 400元,并以N、M材料的采购数量为标准将其分配计入M、N材料成本。 (3)7月10日,M、N材料验收入库。 (4)9月
1/1635
2016-12-05
公司是生产研发打印机的一般纳税企业,研发领用的原材料,需要做进项税额转出吗?
1/477
2017-04-06
老师好,我家是建筑工程公司,对方给开的材料发票是13税率的,我开出去的发票是9的税率,那么开进项税额和开出销项税额一样,这样就不用交增值税了,可以吗,
3/2416
2020-07-13
老师,我们是建筑工程公司,账务没分项目做账,是一个笼统大帐,这个成本怎么结转呀?按当月申报原材料发烧的进项不含税金额结转吗?
1/418
2023-09-02
购买材料,取得专用发票注明价款750000万元,入库时将其中的60%用于对外投资。那么进项税额不需要转出可以抵扣,要不要算视同销售的销项税额
1/431
2021-03-08
老师,初级实务中进项税额转出里,企业已确认的进项税额改变用途或发生非正常损失进项税要转出,那企业领用外购的原材料建造生产用设备这个也是改变原材料用途了吗?进项税为啥不用转出啊?
1/813
2018-12-29
非正常损失的原材料无法区分是什么时候入库的,进项税额转出的成本单价确定是不是按上期原材料的平均单价*数量的金额进行转出?
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2019-02-26
新星企业为一般纳税企业,适用增值税税率为13%,其材料按计划成本进行核算,甲材料每千克计划成本为10元。该企业2019年6月有关甲材料收发资料如下:1、6月1日,甲材料账面材料计划成本为50000元,材料成本差异账户贷方余额1000元。2、6月10日,企业购入甲材料5000千克,增值税专用发票上价款为50500元,增值税税额6565元,开出商业承兑汇票一张,材料企业尚未到达企业3、6月12日,上述材料已验收入库4、6月25企业购入甲材料10000千克,价款99000元,税额12870元银行存款支付,材料验收入库5、六月领用计划成本150000元,生产成本领用140000元,车间管理5000元,在建工程领用2000元,管理部门领用3000元 1、编制6月10日企业购入甲材料5000千克分录2、编制6月10日购入6月12日验收入库时分录3、计算本月材料成本差异率4、计算领用甲材料实际成本
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2022-05-23
甲企业为增值税一般纳税人,税率13%,该企业生产主要耗用一种原材料,该材料按计划成本进行日常核算,计划单位成本为每千克20元,2013年6月初,该企业“银行存款”科目余额为300 000元,原材料和材料成本差异的借方余额为30 000元和6 152元,6月份发生以下经济业务: (1)5日,从乙公司购入材料5 000千克,增值税专用发票上注明的销售价格是90 000元,增值税税额是11 700元,全部款项以银行存款付清,材料尚未到达。
1/264
2022-09-07
比如说本月暂估入库原材料成本100,借:原材料100,贷:应付账款-暂估100,次月来发票,借:应付账款-暂估100,贷:原材料100,同时按照发票金额入账,借:原材料110,贷:应付账款110,这样原材料就有有10的差额,这个差额应该怎样处理呀
2/519
2021-04-17
增值税普通发票金税设备月度资料统计中销项正数金额是怎么算的
1/2002
2019-09-23
某产品月初在产品费用为直接材料2000元,直接人工500元,制造费用200元。本月费用为直接材料7000元,直接人工2500元,制造费用1300元,该产品本月有关定额资料如下,完工,产品原材料定额成本8000元,月末在产品原材料定额成本2000元,定额工时四千小时月末在产品定额工时一千小时
4/3605
2021-11-23
公司是一般纳税人转为小规模纳税人,留低的进项税额,需要转到商品的成本里边去?然后增值税申报表要进项税额转出,申报对吗? 在转为小规模以前收到的专票还要不要认证了?
1/1236
2018-07-09
老师请问在excel中,怎样把这个边距调到边呢
3/351
2016-07-24
请问发票左边是什么,左边是号码还是代码
2/2185
2016-05-04
某国有工厂材料存货采用计划成本记账,2019年1月份“原材料”科目某类材料的期初余额为40000元,“材料成本差异”科目期初借方余额为4000元,原材料单位计划成本为10元。该工厂1月份发生发如下经济业务: (1)1月10日进货1000公斤,以银行存款支付材料货款9500元,材料增值税进项税额1235元,运杂费400元,材料已验收入库 (2)1月15日,车间一般耗用领用材料100公斤 (3)1月20日进货2000公斤,增值税发票上价税合计21696元(增值税税率为13%)款项用银行存款支付,另支付运杂费1000元,材料已验收入库。 (4)1月25日,车间生产产品领用材料2500公斤。 要求:完成上述业务的会计分录,计算材料成本差异率,计算发出材料应负担的材料成本差异并编制相关会计分录。
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2022-05-12
这是我们实际发生的业务 我第一次操作 想让您帮我看看我计算的需要缴纳的税额这些对吗?印花税我这边的税率是万分之三
2/344
2022-03-01
老师你好,我的应交税费在其他流动资产哪里,然后里面包括了待认证税额,如果要结转到应交税费负债表这边,我要怎么做啊
10/1616
2020-06-16
第2 资料 领取自产的材料和外购的材料 问1:都是不用视同销售确认收入吧? 问2:都按按成本价结转主营成本吗? 问3:只有外购材料才做进项税额转出 而且是按成本价算税 ? 对吗?
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2019-05-15
老师好!我单位购进原材料一批8件,不含税金额是3893.81元,税款是506.19元。财务已经通过网上付款4400元。可是入库数量是4件。请问如何做会计分录?
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2020-07-02
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