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发现账面的应交税费-借方累计金额和纳税申报表上的税额的合计数之间有差异
1/1335
2017-05-19
结转税金:借:应交税费-应交增值税—销项税额 23152.65 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 17094.43 应交税费-待认证进项税额 3916.79 应交税费-未交增值税 2141.43 这个分录的进项税额的金额不知道怎么来的,我看了发票上的进项我全部加起来金额 不对,容纳后这个待认证的进项税额我也不知道怎么来的,这个分录为什么会有待认证进项税额啊
4/233
2024-03-12
小规模纳税人,收到收入时,分录 借:银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税;那么当这个增值税低于3万呢,然后实际缴纳金额也为0. 那实际缴纳增值税的时候需要做分录吗,。难道让 “应交税费-应交增值税”这个科目上的金额一直挂在那里吗
1/581
2017-08-02
我是小规模的,本季度没有超过30万,我开了一张发票合计是50000元,税是495.05元,我想问一下这495.05元税是减免的,可在申报企业所得税季度报的时候,这个495.05元不是应纳所得税额,减免所得税额也不是这个495.05元,麻烦老师解释一下,可以吗?
1/916
2020-04-07
老师您好,请问:一般纳税人开的增值税专票建筑服务9%,增值税申报表一按适用税率销售额50万,其中应税货物销售额,应税劳务销售额,这两项是不是应该填写劳务销售额50万。
2/2152
2022-02-18
适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
1/3959
2020-01-13
老师您好,请问:一般纳税人开的增值税专票建筑服务9%,增值税申报表一按适用税率销售额50万,其中应税货物销售额,应税劳务销售额,这两项是不是应该填写劳务销售额50万。
3/992
2022-02-18
老师,您好! 我是小规模纳税人,客户(一般纳税人)给我开了一张专用发票,我能否拿这张专用发票入账,抵扣企业所得税应纳税所得额?谢谢!
1/912
2019-04-28
从小规模纳税人购料税费不能抵扣,那是否计入应交税费――应交增值税(进项税额转出)吗
1/950
2019-04-20
老师,小微企业应纳税所得额不超过一百万,企业所得税的优惠政策是应纳税所得额减按50%计入,按20%税率计算所得税,然后在所得税基础上再减半征收吗
2/1324
2022-04-11
增值税应纳税额=销项税-进项税+期初留抵税款,这个公式,怎么理解
3/1101
2022-04-01
老师您好,我们公司是小型微利企业,去年应纳税所得额119587.05元,请问计算我们公司的应纳税额是不是应该用119587.05×0.25×0.2这样计算?填所得税汇算清缴时候减免税额应该怎么计算?自动生成的我觉得不太对,我想检验一下,请老师帮忙
1/739
2020-05-19
一般纳税人的简易征收,填列增值税纳税申报表主表时,进项税额转出那应该如何填列?
1/1497
2019-04-03
国税季报,附表都有扣除额,全部收入减扣除额等于主表的第一栏(应征增值税不含税销售额)才是本期应纳税额,为什么21栏本期预缴税额会出现营改增之后在国税代开专票的税额?
3/947
2016-10-11
1、从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人或以该业务为主的,年应征增值税销售额超过50万元;2、年应税服务销售额超过500万元的纳税人;3、其他行业年应税销售额超过80万元。第二、三分别是指哪些行业,老师能具体说一下吗?还有公司主营是自有房产租赁和咨询服务,如果申请一般纳税人,年应税收入按上面哪个确认?
1/1638
2017-09-14
请问企业所得税年报实际应纳税所得额和利润表里面的所得税额不一样怎么办?
1/5112
2019-05-27
2020年汇算清缴,个税手续费,符合免征增值税,税额1000元,1000元需要调增应纳所得额吗?
1/713
2021-05-12
老师,企业所得税按照季度实际利润额预缴有困难的,可以按照上一纳税年度应纳税所得额季度平均额预缴,这个在实务申报中怎么操作?我平时都是按照财务报表申报的实际利润额预缴的。
3/593
2022-02-10
老师,一般纳税人和小规模纳税人标准之一是年应税销售额500万,这500是含税还是不含税
1/2152
2019-06-16
待认证进项税额和待抵扣进项税额一样吗?已经缴纳的应交税费进项税额怎么在税务平台进项认证
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