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请问一下,年末12月份账上计提的所得税费用,按照什么计算?要考虑税会差异的调增调减吗?
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2021-08-08
老师好,我想咨询一下,差额纳税开票的时候扣除的部分只用在备注栏写上差额征收(扣除的金额)就可以了?差额纳税的企业不是不能开具增值税专用发票嘛,为啥这个例子还是全额开票的
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2019-12-24
借:应收账款33965.13,贷:主营业务收入32347.74,贷:应交税费1617.39抵扣时:借:主营业务成本32088.57,借:应交税费1604.43,贷:应付职工薪酬33693交税:借:应交税费-转出12.96,贷:应交税费-未交12.96老师:你看这样做账务处理对吗?我们是一般纳税人采取简易计征(差额征税)
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2019-01-02
某企业原材料计划成本为100元/千克,发生如下经济业务;5日从A公司购入原材料一批480千克,专用发票注明价款50000元,增值税率13%,已取得增值税专用发票,货款通过银行支付,材料验收库。 本月发出原材料如下:生产领用200 千克,产品销售领用150千克,管理部门领用50千克,委托加工发出300千克。假设期初库存原材料360千克,“材料成本差异”贷方差异2 000元,计算本月材料成本差异分配率,并分摊材料成本差异。并进行账务处理
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2023-04-09
老师,我们公司19年升的一般纳税人,我这个月勾选进项的时候把19年之前,就是还是小规模时候的进项勾选了,我们老板怕有风险,让我下个月做进项转出,应该填在哪一栏呢?(异常凭证转出进项税额)(其他应作进项税额转出的情形)
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2021-11-30
去年,应付账款暂估,入账253000 可以冲去年暂估成本吗?现在收到去年报销发票,火车,加油一些的,可以冲吗? 去年买电脑, 这是员工出差报销的 车票 加油费 办公室买电脑
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2022-03-31
请教老师,小规模纳税人申报的时候增值税和账面存在一个尾差,账该怎么调
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2019-04-29
老师不想要预交所得税,可以先暂估下个季度的费用吗比如差旅费油费这些的
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2019-12-20
老师,暂估应付款是什么意思呢,什么情况下需要暂估应付款呢
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2022-02-19
老师,2017年的账当时没有入库,暂估了100多万,汇算清缴的时候单子没有也没有纳税调增,现在是要补缴税款还是怎么办,老师
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2018-12-17
我新到一单位,上一任有暂估销售费用总和31万(分5个月做的),这个月亏损了差不多30万,我可以在这个月直接做,借:销售费用-其他-310000;贷:应付帐款-暂估-310000做掉?
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2019-05-07
我新到一单位,上一任有暂估销售费用总和31万(分5个月做的),这个月亏损了差不多30万,我可以在这个月直接做,借:销售费用-其他-310000;贷:应付帐款-暂估310000做掉?
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2019-05-07
合伙企业的所得税季末不计提,次月缴纳时计提并交纳可以吗?次月缴纳时计提:借:所得税 贷:应交税金-所得税,交纳:借:应交所得税-所得税,贷:银行
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2018-08-09
公司一般纳税人,做工程的,暂时没有收入,收到有一个研发和技术服务费*计量测试费,这个是不是下面分录借:工程施工-工程合同-前期费用 16186.79 应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 971.21 贷:库存现金(或者银行存款) 17158.00借方中的工程施工-工程合同-前期费用 ,写前期费用还是直接费用?暂时0申报
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2018-06-04
1、完工产品差异调整 表是不是指(不同的产成品-红豆沙月饼,单黄莲蓉月饼)的根据领用的材料(面粉)就要出一张。比如领用的面粉,就要出一张完工产品差异调整表。
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2016-01-28
第三步:编制连续三年产量相同,销量不同的损益表,并分析损益产生差异的原因第四步:编制连续三年销量相同,产量不同的损益表,并分析损益产生差异的原因
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2023-11-29
试车收入与试车成本是否构成固定资产的计税基础,是否会有会税差异,形成递延所得税负债,谢谢!
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2020-01-05
国税申报系统中,增值税申报销项税额的取数就是开票系统里开出的销项票的数额吗?会有差异吗?
1/1806
2020-02-23
老师,为什么网上申报的印花税总额假如是100,银行最后扣款扣的70,差异的原因在哪
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2021-09-02
收到专票,但暂时不准备抵扣,做分录: 借:原材料 应交税费-待认证进项税 贷:应付帐款 后面打算认证是: 借:应交税费--应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税 这种可以吗?
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2024-09-08
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