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已缴纳航天金税服务费 借:应交税费 应交增值税 减免税 贷:红字管理费用 请问现在退回280服务费 要怎么做账?
1/2561
2019-08-01
新开业的公司,本月购入电脑,空调等,只有进项税没有销项税,那么,分录这么做对吗:借:管理费用—开办费 借:管理费用:应交税费-应交增值税-待扣税金 贷:银行
5/737
2017-04-17
麻烦问下老师,课票报销怎么写分录,这个实名的客票可以抵减 我们做的是借:管理费用~差旅费 借:应交税费~应交增值税~客票抵减税额 贷:银存
1/607
2021-10-15
汪老师,知道了,那这次可以这样入外帐吗?借:管理费用——办公费280,货:现金280。借:应交税费——应交增值税(减免税)280,货:管理费用——办公费280,可以这样做分录吗?
9/781
2020-06-28
老师,那如果不视同销售的话,原材料也不是销售,为什么没有通应交税费-应交消费税呢,而是直接按照原材料的价格入到在建工程?
1/1100
2020-07-17
老师好,是这样前任会计交增值税一直没有做进项.销项结转,有税交就直接做借应交增值税—已交税金贷 银行 我这个月想结转进项.销项,问上个月应交税费已交税金借方余额用由贷方结转到应交税费应交增值税未交增值税借方科目里吗?还是不用结转就在已交税金里
1/346
2020-05-26
我公司符合加计抵减政策,现不会记账,我可以再发生费用的时候, 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-增值税加计抵减额 贷:银行存款 按正常不是管理费用不是填写票面金额啊,现在有了加计抵减,是不是管理费用的金额+抵减额=票面金额啊
1/265
2020-02-26
出口退税免抵部分,借:应交税费-应交增值税-出口抵减内销货物应纳,贷:应交税费-应交增值税-出口退税,次月怎么把这两个分录平掉?
1/1047
2018-02-02
(小规模、商贸、小企业会计准则)“应交税费-应交增值税”不设置三级明细科目,那购买税控盘时如何做会计分录?抵减税款时如何做会计分录?
1/1398
2020-03-26
考试我想问 我们做了审计 审计给我们调整了一些内容 比如本应该19年12月计提的社保和税费 我们是在1月计提的,他帮我们调整了19年的损益 计提了一笔 那我现在账上怎么做这笔分录
5/717
2020-04-11
老师,什么时候用应交税费应交增值税已交税金这个科目
9/1156
2022-03-17
财务软件的应交税费--应交增值税的清空,是月末还是年末呢
1/882
2019-01-20
处理固定资产产生的损益税率是多少?在发生亏损时,还需要记录应交税费,应交增值税吗?
1/914
2020-07-03
转让收益为什么借投资收益,贷应交税费转让金融商品应交增值税呢
2/4983
2021-07-03
应交税费-应交增值税-已交税金 这个科目期末是不是有余额?
1/3307
2018-02-27
预交所得税分录怎么做?借:应交税费 贷:应交所得税吗?
3/576
2017-07-06
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)期末有余额吗
2/3113
2018-03-25
应交税费-应交增值税-已交税金这个科目不需要结转,那我的这个科目的余额一直在挂着怎么办,若要清零,请问分录该怎么写?
1/211
2021-06-04
老师,应交税费-应交增值税-已交税金这个科目我从来没用过,是不是不对,怎么用呀
1/292
2019-04-23
应交税费——应交增值税——已交税金这个科目是用在什么情况下呢,麻烦老师举着例子让我可以更好理解
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2019-12-28
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